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我们给别人代付工资,然后对方在不工资转回公司,分录应该怎么做呢

2021-09-06 10:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-06 10:33

你好 ;       意思是在过账吗 。 你转他  他转给你 。    挂靠社保 ? 

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快账用户3274 追问 2021-09-06 10:36

是的,挂靠社保

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齐红老师 解答 2021-09-06 10:40

你好  那你就  私下去转回来做账; 公户上面 做工资计提和发放分录   

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你好 ;       意思是在过账吗 。 你转他  他转给你 。    挂靠社保 ? 
2021-09-06
你好;     计入成本去 ; 比如借 工程施工- 合同成本 -人工费 贷应付职工薪酬-工资 ;  借   应付职工薪酬-工资 ; 贷应收账款。  应收账款之前自己做收入处理 挂账哈   
2022-05-23
您好,直接转回去给对方即可的呢
2021-09-07
你好这个做主营业务成本 加工费,
2021-05-26
那里是借应收账款贷主营业务收入,同时贷应交税费增值税,你的收入是你两张发票的收入部分。同时,你要交社保,要发工资,这些就放到主营业务。
2022-01-13
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