你好 ; 没有发票就据实做账。 汇算调整即可
老师,您好,请问一间的地是租的,上面建造了厂房,每个月的水电费都是转交给业主的,所以水电费是没有发票的,这个怎样做账呀?可以入账吗?
老师,您好,请问租的厂房用地和水电费一直都没有收到收据(业主不肯开具发票),现在才收到收据,前几个月租用费和水电费都没有入账,现在才一次入账,请问怎样做会计分录呀?
老师,你好,请问我们的房租物业费水电费需要按照每个月计提吗?房租是可能一个季度付一次,水电物业费每个月都要付,一般下个月付上个月的,还有的员工的宿舍可能是一年才开一次房租发票的
我们酒店租村里面的地建了一栋酒店,每个月产生水费和电费金额大,但是水费和电费的抬头都是村里面的地址,请问这个水电发票入账后企业所得税税前可以抵扣吗?所交的水电费金额包含我们转租出去的商铺门面产生的水费及电费, 我们收水果费是得了差价的,请问这部分差价要征收水电的增值税吗?第三个问题,如果我们转租出去的门面,她来问我们要水费和电费的发票,我们该如何处理?
老师您好,请问我们在外省做了一个项目,租房子的,每个月水电费都是几万,但是供电所发票是开给业主不是开给我们,请问有什么办法我们能拿到发票做成本?因为每个月都是几万,
培训学校无票收入如何记账
请问申报时非限定性净资产是相当于所有者权益合计吗?
用友好会计打印凭证预览不了
当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为:借:应付职工薪酬-社保(计提的社保部分)其他应付款-社保(个人承担部分,若之前已从工资中代扣)贷:银行存款,那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
那水电费又要摊销在生产的成本上的,那到时候生产的成本汇算要调整吗?
你好 ; 是的。汇算调整这部分金额
老师,我是说比如7月水电费1000元没有收据,那我在汇算清缴时就要调增1000元管理费用水电费,但是在7月水电费的摊销时已有一部分入生产成本中,那到时候生产成本就不用再作调整了吧?
你好 ; 是的 。 这部分1000元调整就行了。
请问在水电费时只有一个电表,每个月只有一个总数,这样我怎样分摊到管理费用和生产成本中呢?
你好 ; 你们按使用的比例来分摊。这个比例要你们根据之前月份的使用情况来分摊
那这个分摊水电费开始入账的分录是在一开始付水电费时就这样做分录吗?借:管理费用、生产成本?贷: 库存现金/银行存款?
你好 是的。分别来做账
那如果付水电费是做账是:借:管理费用500 生产成本500 贷:银行存款1000,那汇算清缴就要调增:管理费用500 生产成本500了?
你好 ; 你调整 你 没有发票的部分。 没有发票的部分是多少金额就要调增多少
老师,不是说如果是私人开具的500元之内的收据是不用调整的吗?如果水电费不超500元的收据的话是不是就不用汇算调整了?
你好 ; 你要看业务呀 ; 如果 水电费正常不可能个人给你发生的; 都是电力局开的 发票或者企业开的