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招待客户的住宿费,会计分录借管理费用-业务招待费6283.96,借应交税费-应交增值税-进项税额377.04贷库存现金6661,同时进项税额需要转出吗?

2021-09-06 08:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-06 08:37

学员您好,招待费进项需要转出的

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快账用户3807 追问 2021-09-06 08:38

会计分录怎么做

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快账用户3807 追问 2021-09-06 08:39

借管理费用-业务招待费337.04元贷应交税费应交增值税进项税额转出337.04元吗

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齐红老师 解答 2021-09-06 08:45

学员您好 分录正确的

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快账用户3807 追问 2021-09-06 13:13

进项转出金额在申报增值税附表二是自己填进去金额,还是自动生成

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齐红老师 解答 2021-09-06 13:13

学员您好,需要自己填入的

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学员您好,招待费进项需要转出的
2021-09-06
你好,首先先说你这个凭证哈,你这个凭证,咱应该是借利润分配未分配利润贷应交税费应交增值税进项税额转出,这是小企业会计准则的。然后呢,你做完这个凭证以后,嗯,你结转的那个结转税款的那个凭证倒是没错。
2022-05-23
你好,对的是的,是这么做的。
2022-06-27
您好!这样操作是正确的
2021-03-25
您好,要转出的哦,我们勾选抵扣了就要进项转出的,招待费是不能抵进项,这是个人消费
2024-06-30
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