你好,先挂往来 借其他应收款 贷银行存款 然后再冲减扣款时
老师你好,我想请问一下,就是我现在做的是参公事业单位的账,执行的是政府会计制度。我们是去年年底成立的,然后资金的来源是原来的建设指挥部剩余的资金。今年1月收到以后就一直用的这笔资金来开支各项支出。然后在今年的8月份,财政就要求我们把剩余的资金交还给了他们,然后交还以后每次用款都要从财政的大平台走了,我想问的是:1、收到指挥部转移过来继续使用的资金在支出时,预算会计是不是仍然是走“行政支出”?2、剩余资金交还给财政专户时,应该怎么入账
老师,我刚入职一家公司。公司去年年底换了老板重新找门面装修,相当于现在老板买人家公司壳吧。期间装修费三百多万都没有发票,代账会计只做了去年的账,今年没做账零申报。 1、现在代账会计让我把今年的账全做在这个月。2、发票的装修费本月代账会计让老板原路退回一百多万,又付回去了,就是一进一出。让我做账时只做这一百多万的收入,支出不做,她的意思账不一定要跟银行一致,长期是一致的就行。3、另外差的一百多万去找其他发票代替。 我想问一下,这个风险是不是太大了?我该怎么做?还是直接辞职?他们的意思外账随便做做,还上市公司会计呢?说做账要灵活!感谢老师指点!
我在一家建材公司工作,老板有五六家门店,主要经营木门、吊顶、地板等。 我刚来不久,年底出年报表,利润表有80万的利润,老板说不对,今年生意不好,不赔就不错了,不可能有80万的利润,我作为会计,遭到老板的一度怀疑。 站在老板的角度,他就主要比较关心存货、现金、应收款等数据,而利润表他也不明白是怎么回事,我给他解释他也还是糊里糊涂。 我们用的管家婆财务软件,是业务和财务结合的版本,首先三个月内库管就换了三个人,每次盘库的账实差异有些大,这是内部管理问题。再有就是,我发现很多存货竟然没有进货价,我都不知道当初是咋录进去的,我认为这可能也是影响利润表的一个原因。 现在老板想和我谈谈怎么管理,让我出份财务流程,各位老师有没有好的办法,就是个进销存,现在是客户交了定金,店长就负责进货,然后销售。 字有点多,受累了。
老板个人支付的费用,每个月大概十万左右,但没办法开票,钱是老板自己个人账户打过去的,该怎么把这笔钱还给他?之前一直是银行直接做借款打过去,后期用发票来抵,但这家公司的账在代账公司那边,才知道他们所有对私的转账都不做账,费用都用现金做的,这样的话每个月的这十万左右该怎么打给老板呢?合伙企业,他们每个月要清算一次开支,而且公司没有额外的收入,所以这个钱只能通过公账转出去。如果还是跟之前一样做借款的话,因为代帐公司他们账面上不会体现这笔款,如果长期下去会不会有风险?
请问每个月我们发工资时老板都会从账上支出一笔钱,大约伍万左右,年底会计算出公司利润,在把每月支出的钱减掉,还剩多少利润再一次性给老板。账务怎么合适呢老师了。
老师您好,请问去年初级考过后怎么学习实操?
老师您好,我们是一般纳税人,一月销项税额16002,进项税额为0.这个在做账的时候怎么做分录? 二月份销项税为0进账为5234.1这个又怎么做分录呢?
如果去年注销的公司是不是不用工商年报了?
美妆培训机构收取的学员培训收入10000元,免费赠送成本500元的化妆品,赠送的化妆品需要视同销售么,怎么做分录呢
老师,未开来发票的支出费用,怎么入账,比较好
2025年2月考勤工资怎么算,有请假的,企业单休,麻烦详细点
已计提的320w是什么 为什么不计算
老师 税金及附加选哪个呢
老师这个1,2问怎么看是普通年金还是递延呢
刚开的外贸公司,还用不用外管局备案,如果用,外管局备案操作流程
年底算账时怎么冲减其他应收账款呢
就是你本身应该发100现在你银行只发50,剩余50冲其他应收款
老板每个月需要发工资吗
你好,这个看您老板自己需求了
老板会每个月在账上支出40000,我挂在什么科目
如果每个月正常给老板做工资,一样的超过5000扣个税吗,每个月还给买了社保,这行吗
你好,一样做其他应收款
对,跟你正常员工工资一样的
给老板发的钱,计入其他应收账款,年底算出总利润,在交经营所得个税,再冲减账上每月给老板的钱,对吗?那给老板买的社保呢
买社保也跟你员工工资和社保核算是一样,就当他也是你的员工,
那老板的年底怎么做核算呢
没太明白怎么做核算是什么意思
就是我每个月把老板支出的钱,和其他员工一样做工资 借管理费用 贷应付职工薪酬,社保一样每月交。超过5000部分交个税,年底呢,算出利润,老板要拿走,我怎么在怎么做账呢
那这个就不是这样,你要是用以后利润冲就不能做工资,只能挂借款。
哦哦,年底用利润冲减的方式怎么做呢
每月做工资的话,可以税前列支吗
我主要是老板部分的个税不知道是怎么处理的
工资可以列支税前扣除的 冲利润 借应付利润 贷银行存款 其他应收款
好的,谢谢! 给老板每月发的工资也可以税前列支吗?
是的,你们要不是个体户就能税前扣除
好的,那如果每月做 借支 处理,年底算利润的话,比如年底利润是100万,前面12个月合计老板拿做80万,那就不能税前列支了,是不是按100万*35%税率-速算扣除数,得出还剩多少,在冲减借支对吗?社保每月做到管理费用去,对吗老师!