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老师好,请教一个实务问题哈,生产企业销售(不经常发生)的已经报废的原材料,没有开发票,要计算缴纳增值税吗?销售额参与印花税的计算吗?

2021-09-02 09:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-02 09:11

你好 ; 这个要 计入其他业务收入 报增值税 ; 缴纳印花税的 

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你好 ; 这个要 计入其他业务收入 报增值税 ; 缴纳印花税的 
2021-09-02
你好,先看一下题目请稍等
2024-04-27
你好,麻烦把题目中的错字清理下再发题目
2024-04-27
同学您好, 业务(1)确认增值税销项税额=100*13%=13(万元) 业务(2)确认增值税销项税额=67.8*13%/(1+13%)=7.8(万元) 业务(3)确认增值税进项税额=113*13%/(1+13%)=13(万元) 因此综上所述,确认增值税销项税额=13+7.8=20.8(万元) 确认增值税进项税额=13(万元) 应交增值税=20.8-13=7.8(万元)
2022-05-01
你好 增值税进项税额=113 万/1.13*13%=13万 销项税额= 100 万*13%%2B67.8 万/1.13*13%=13万%2B7.8万=20.8万 应交增值税=销项税额—进项税额=20.8万—13万=7.8万 
2021-05-07
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