1.根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》【国税发〔2006〕156号】第十二条 一般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票.汇总开具专用发票的,同时使用防伪税控系统「也就是现在的增值税发票管理新系统」开具《销售货物或者提供应税劳务、服务清单》,并加盖发票专用章. 所以,对于增值税专用发票的清单,必须从开票软件里面开具,不能使用自制的清单打印. 如果这种做,开票方是不按规定开票要被处罚,受票方是接收的不合规发票,面临不得抵扣等税务风险
老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
老师们好,有一个非常大的事情咨询老师们,工作地点为北京,私企,主做服务行业,我们老板为了工作便利注册了九家公司,两家展览展示公司,信息技术公司,还有商贸公司,商贸公司之前是小规模,这个月中旬转成了一般纳税人,为了开一些材料的专票,但我们公司并不是真的卖材料,只是为了把钱拿回来,此时就需要找进项票,已找到供应商,但是现在销售企业的发票不是查的很严格么,他现在没有合同,没有物流,我们单位会计是个很有经验的兼职会计,她说只要三流跟上了,有货权转移证明,三家公司盖章,我们就能避开这个财务风险,就可以认证,但我有点不信任我们公司的人能不能把这些资料准备齐全,因为虚开增值税发票是比较大的事情,我现在也有点混乱,想求老师们指点
1.是不是所有费用都有费用报销单?比如日常开支、采购、工资、大额材料款、支出工程款等。 2.日常费用报销单的附件资料是不是都要收齐?发票、销售清单、银行回单,如果5张日常费用报销单只有 一张银行回单怎么办? 3.日常费用报销单的日期是填实际购买日期还是发票上的日期还是填写当天的日期? 4.老板打电话喊转账的日常开支,报销人是老板还是出纳?出纳签报销人,然后公转私到自己的账上合适吗? 5.我们的支出没有取备用金,全部通过网银公转公、公转私支出,这样可以吗? 6.全部支出通过公司网银转账,那么日常费用报销单上是盖银行付讫还是现金付讫章?盖在日常费用报销单的哪个位置? 麻烦老师一一对应的帮忙解答,万分感谢。
现在材料发票建筑服务要有备注项目名称地址,对方个体工商户,购买水泥,对方没项目,我开发票还要写备注和自己手写销货清单吗?
建筑服务材料发票要写备注我知道,自制销货单必须盖发票专用章,在哪规定的呀,还有,我给个体工商户开水泥发票没有项目就不用写备注了,自制销货单还有弄吗?如果弄的话盖不盖发票专用章呀
收到个人开来的苗木发票,要做什么吗?要不要申报个税啥的?
我们公司进口货物,国外公司是英文,是双抬头1公司和2公司(我们公司),那我采购货物分录, 借:库存商品 贷:应付应付账款 1公司还是国外公司英文
1月份发年终奖 申报在哪个所属期
就是这两天我们总账会计让做现金账,我完全不懂,录入到金蝶里面,还有银行承兑,我该怎么入手
小规模出口免税,24年第四季度有出口,25年1月申报了;那25年一直没有出口的话,电子口岸是不是就不用登录?刚接触,不知道电子口岸卡可有什么注意事项
就是这两天我们总账会计让做现金账,我完全不懂,录入到金蝶里面,还有银行承兑
老师,我做了重分类,把应付账款重分类到预付账款,但是预付账款的借方就一直多了重分类的金额,如何做账让借贷金额相等?
老师!您好!筹建期间我做的账全是长期待摊费用-开办费?没用管理费用-开办费?我做的对吗?如果是正确的理由是什么,有人说我做的不对,我想说服她一下!
老师请问一下 公司只做支出明细账 用手动怎么样做能一目了然
非盈利组织会计制度的利息收入手续费都计入什么科目
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你这是十几行要开发票清单,我就两行还用开吗?发票不就打上了我就两行 还开发票清单吗?是对方库管销售单还盖发票专用章吗?
嗯 都要开的 不能自制 要从开票系统里开