你好,同学,报表中重分类是不需要做分录的。
老师,我预付账款借方有余额,重分类到应付账款嘛 。
老师,审计重分类调整中,应付账款的贷方金额为什么要重分类到预付账款的借方金额?
老师,我想咨询你一个调往来款重分类的问题,就是当应收账款贷方有余额的时候,我是直接调财务报表的往来款重分类还是做一笔分录,把应收账款的贷方余额做到预收账款里面去啊
老师,我想咨询你一个调往来款重分类的问题,就是当应收账款贷方有余额的时候,我是直接调财务报表的往来款重分类还是做一笔分录,把应收账款的贷方余额做到预收账款里面去啊
重分类是这样做吗 应收账款的贷方调到预收账款的贷方 应付账款的借方调到预付账款的借方
24年12月用现金发放年终奖,没有在个税系统申报,也是要在12月做计提,跟做发放的分录吗
小规模纳税人 购买物资捐赠 怎么做账
固定资产清理的余额怎么结转
老师:公司买的礼盒送给员工直接可以入账职工福利吗?还用代缴个人所得税吗?送给客户呢
货款一万元。支出1000元两人怎么分帐
老师,五金行业一般纳税人,2024年十月,客户买了东西给他开了专票,他一直公对公打款,直到昨天才给了现金,这个怎么办
一个月3000每个月10发工资9.29开始干的活 11月10号给了3000 12月10号给了1500 到明天最后一天 怎么算工资
老师你好,我想问下,我们是根据发票生成记账凭证的,那我们采购订单是预付款,但是供应商是根据我们的采购订单,全额就把发票开了,但是货不是一次发来的。这怎么做账?
老师好,员工办理退休,社保局要退还2-10月的社保,请问怎么坐会计分录,退还社保,每个月要多交一点个税,这个个税怎么坐会计分录?
老师,投资公司开出的服务费发票收入,入什么科目?
我想在快账软件把账做平
24年前任会计挂了很多应付,我今年想用预付科目
我想把快账里面的应付全部做到预付里面,这样我24年给供应商付的货款,今年我用了预付账款,就可以接上了
这样的话,可以把所有应付账款科目余额一一对应结转到预付账款,使应付账款余额为0。
应付账款每项都为0,这个我知道,但是对应到预付账款就不能借贷相等了,全部到了预付账款的借方,这样一直挂着也不行吧?我想问这种情况怎么办?
我能不能把重分类后的预付账款金额转到本年利润-未分配利润里面去?
应付调整到预付,预付账款不可能借贷都相等。这两个科目不涉及损益,不能调整本年利润。
预付账款,全部挂在借方,怎么可能?一般业务结束了,就会做库存商品的分录,这样预付账款借贷就相等了呀,余额就是0,如果一直挂在借方,那意味着我一直没有进货回来,账就一直平不了
本来24年账早就平了,前任会计账没做好,应付借贷都没有平