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老师,我做了重分类,把应付账款重分类到预付账款,但是预付账款的借方就一直多了重分类的金额,如何做账让借贷金额相等?

2025-01-23 20:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-23 20:35

你好,同学,报表中重分类是不需要做分录的。

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快账用户3999 追问 2025-01-23 20:39

我想在快账软件把账做平

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快账用户3999 追问 2025-01-23 20:40

24年前任会计挂了很多应付,我今年想用预付科目

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快账用户3999 追问 2025-01-23 20:41

我想把快账里面的应付全部做到预付里面,这样我24年给供应商付的货款,今年我用了预付账款,就可以接上了

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齐红老师 解答 2025-01-23 20:44

这样的话,可以把所有应付账款科目余额一一对应结转到预付账款,使应付账款余额为0。

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快账用户3999 追问 2025-01-23 20:46

应付账款每项都为0,这个我知道,但是对应到预付账款就不能借贷相等了,全部到了预付账款的借方,这样一直挂着也不行吧?我想问这种情况怎么办?

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快账用户3999 追问 2025-01-23 20:49

我能不能把重分类后的预付账款金额转到本年利润-未分配利润里面去?

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齐红老师 解答 2025-01-23 21:29

应付调整到预付,预付账款不可能借贷都相等。这两个科目不涉及损益,不能调整本年利润。

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快账用户3999 追问 2025-01-23 22:56

预付账款,全部挂在借方,怎么可能?一般业务结束了,就会做库存商品的分录,这样预付账款借贷就相等了呀,余额就是0,如果一直挂在借方,那意味着我一直没有进货回来,账就一直平不了

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快账用户3999 追问 2025-01-23 22:58

本来24年账早就平了,前任会计账没做好,应付借贷都没有平

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应付账款贷方,负数表示预付账款的借方。
2023-02-20
同学 可以的 可以重分类到应付账款。
2022-05-25
同学你好 后边的,如果不是一个客户或者供应商 应付账款期末余额170 应收账款期末余额100
2020-10-23
同学,你好 将应收账款的借方和预收账款的借方合计到一起,计入到应收账款的借方;应收账款的贷方和预收账款的贷方合计到一起计入预收账款的贷方。
2023-06-29
同学您好:这么理解是对的
2024-01-16
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