你好,最终是你们承担吗?记录你们的费用贷方是其他应付款。
我公司收一笔笔18年12月的评估费退款,款已退回到银行账户,发票给对方已经退回。以前会计做的会计分录是:借:管理费用-评估费 贷方是:银行存款。请问我怎么做现在的分录
银行评估费退回怎么做分录?前期做的是借 管理费用 应交税费进项税 贷 银行存款 这次退回开了红字发票 怎么做账
老师,公司的贷款评估费银行帮我们出了,请问怎么做分录
向银行贷款了。请问分录怎么写?贷款时候给担保公司交了5千的担保费,怎么写分录。需要老师帮忙写2个分录。谢谢
老师,公司的账户收到16000的钱,银行回单上附言是:中小企业发展资金补贴,这个分录怎么写啊?
为什么我在百度上搜坏账准备是借减贷增?
接董孝斌老师解答解答问题
请问固定资产折旧有预计净残值,计提到最后一个月的时候,累计折旧与账面净值有小数误差,那请问最后一个月可以忽略小数填正确的那个数字(比如最后累计值就应该是2900.16但实际上应该是2900,可以直接填2900吗)
老师您帮我看一下四月的进项税额为啥是104060呢
企业向股东借款有限制条件吗?
老师,小规模个人的,买酒入什么科目呢?还有税怎么写呢
小规模纳税人是按照季度申报的。但是每个月都有收入,都是普票或者未开票收入,每个月收入不到10万元,财务软件每个月有结转增值税和附加税的自动功能。请问是否是每个月先结转后,到第三个月手动做免税收入凭证?并红冲附加税?
老师,你好,我这个月给员工多申报了125.88元工资,可以从下个月工资申报减回125.88元工资吗
累积折旧也是资产类吗
不用承担,银行就是帮出了
你好,这样的话你们不用做账务处理了,费用不是你们承担,发票也不是你们的。
我跟你想法一样,可是会计主管竟然让我入营业外收入,晕了
你好,你们取得发票了吗?
没有,按照她的意思本来要交的,但是我们没有交,人家帮我们交了,好像天下掉馅饼,这笔钱就是多的了,所以就做为营业外收入。
你好,按道理的话,你们应该确认营业外收入,但是实际工作中这样不增加你们企业所得税吗?所以实务中一般就不做账务处理了。
谢谢老师,其实这个一分为二吧,假如银行帮你出意味着有政策,说明我们少程担这个成本,假如银行跟我们感情好愿意帮出可能就是属于营业外收入了,但是实际银行不会跟你谈感情, 谢谢老师,我明白了
不客气,欢迎下次提问,满意请好评,谢谢!