同学你好!这个分录 借:银行存款 贷:管理费用
我公司收一笔笔18年12月的评估费退款,款已退回到银行账户,发票给对方已经退回。以前会计做的会计分录是:借:管理费用-评估费 贷方是:银行存款。请问我怎么做现在的分录
老师你好,请问我们公对公付款的,开通boss招聘的验证费,对方未给我们开发票,现在做退款处理,我的会计分录是不是要写:boss直聘严重费退回,借银行存款 贷管理费用-办公费
老师,几个月前我们给了专利机构一笔款,本月对方给我们退回了一部分,相应发票也退回了,我做了两笔分录,收到钱时借:银行存款 借:—应付账款;票到是借—管理费用 贷—应付账款。这样做可以吗?
老师,当时收到货款时做的分录是借银行存款,贷应收账款,现在已经将这笔退费,请问现在的会计科目是什么
增值税申报所属期选错了,已经交款了,还可以修改吗?
老师 假如公司2月份有过出口 当月确认了出口收入 但是5月份才申报退税 那么是不是5月份才做出口退税账务处理呀 比如计提应退税额 转出不得抵扣金额 确认免抵税额就行了呀 2月份是不是确认出口收入、结转成本就行了
请教个问题 如果A公司销售货物收款 B公司开票报税 有些什么风险呢
老师全年一次性奖金可以不用银行发放吗?具体个税申报后,报表需要提现吗
这两题不是太会,麻烦老师讲解一下
老师 审计的综合题都是带会计分录和对应的数据,然后问每一小问是否存在重大错报风吗?
公司代员工付款买了一辆车,价值20万,每个月从孩员工工资里扣3000元。直至还清公司买车的车费。每月应该怎么做凭证?
从别的记账软件中导出18年4月到24年12月科目余额表和凭证,导入到新的记账软件中,因为会计科目编号不一样,利润表不出是怎么回事呢?这个问题怎么解决呢
老师好,我们是一家小规模的物业公司,3月份开具了1个点的普票价税合计金额218400元(金额216237.62,税额2162.38元),但还未收到款项。账务该如何处理
老师我们单位租来的房子转租。需要缴纳房产税吗?
以前的不调整吗
这个不用哦 直接冲减今年 就可以了
好的,谢谢
不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢