借银行存款贷,主营业务收入应交税费应交增值税,做这个就可以的。
老师请问一下,我是小规模纳税人,现在开票金额已经50万,那我的普票收入做的分录现在应该怎么做
老师,请问一下,现在小规模纳税人普票部分不是免税吗,那开票收入怎么做账哦?
老师,请问小规模纳税人开的普票现在税费不用交是怎么做分录的?
老师您好,请问小规模纳税人开票税率现在是免税,销售收入分录应该怎么做?
老师,请问一下现在小规模开普票税率是免税的,分录应该怎么做,是不是借:应收账款,贷:主营业务收入 第二,就是小规模开普票现在已经没有增值税了,那这个开票价税合计金额是不是就是不含税金额,按这个金额报税
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗