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我们公司和小规模纳税人合作,合同金额是90万,但是他们只能开百分之一的发票,我们找他收取百分之五的税金差,直接从货款里面扣,这个百分之五的差额怎么入账呢?有风险吗?怎么操作更合理合法呢?

2021-08-31 17:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-31 17:08

您好,不建议您的操作

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齐红老师 解答 2021-08-31 17:08

您好,应当调整交易金额

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快账用户6462 追问 2021-08-31 17:10

怎么调整呢?扣掉百分之五的税差之后开票收款吗?这样的话我们的成本就少了呀

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齐红老师 解答 2021-08-31 17:13

您好,不是,按不含税金额不变处理

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齐红老师 解答 2021-08-31 17:13

您好,对方开1%是专用发票还是普通发票?

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快账用户6462 追问 2021-08-31 17:21

开具百分之一的专票

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齐红老师 解答 2021-08-31 17:23

您好,那您 调整后金额90*1.01/1.06

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快账用户6462 追问 2021-08-31 17:23

不含税金额不变的话咱们还是要补税金的哦,例如我们给我们下家开票是六个点的,上家给我们开票是一个点的,按照不含税金额不变的话我们就要多交五个点的税金

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快账用户6462 追问 2021-08-31 17:25

就按照这个金额开票吗?咱们付这么多,成本也是相应的减少了哦

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齐红老师 解答 2021-08-31 17:27

您好,这个是最方便处理的方式

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快账用户6462 追问 2021-08-31 17:28

90是不含税的金额是吗

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齐红老师 解答 2021-08-31 17:39

您好,90是含6%增值税金额

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快账用户6462 追问 2021-08-31 17:40

我有点没看懂那个公式,90*1.01是为啥呢

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齐红老师 解答 2021-08-31 17:46

您好,先计算不含税金额,再×新税率

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快账用户6462 追问 2021-08-31 17:48

好的好的,谢谢

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快账用户6462 追问 2021-08-31 17:48

哪还有其他办法吗

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齐红老师 解答 2021-08-31 17:49

您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持。这个是最好的办法

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快账用户6462 追问 2021-08-31 17:49

好的好的谢谢

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齐红老师 解答 2021-08-31 18:03

您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持

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您好,不建议您的操作
2021-08-31
以收到货款2000元为例,您可以按照以下步骤进行计算: 1.计算您公司应缴纳的税款:2000元 * 6% = 120元(税款)附加税根据税款计算,假设附加税率为12%(具体税率可能因地区和政策而异),则附加税为120元 * 12% = 14.4元总税款及附加税为120元 %2B 14.4元 = 134.4元 2.计算合作公司应开具的发票金额:假设合作公司按照1%的税率开票,那么他们可以开具的最大发票金额为(2000元 - 134.4元)/(1 %2B 1%)= 1856.44元(因为需要从总金额中扣除您公司已经承担的税款和附加税)。 3.计算您应转给合作公司的款项:您应该转给合作公司的款项为合作公司的发票金额加上他们应缴纳的税款,即1856.44元 %2B 18.56元 = 1875元。
2024-04-19
您好,是的,按980报税,其他计入推广费(无票支出)
2021-02-06
您好,折扣开在同一张发票上是没错的
2020-12-06
政策依据:《国家税务总局关于发布<企业所得税税前扣除凭证管理办法>的公告》(国家税务总局公告2018年第28号)规定: 企业在境内发生的支出项目不属于应税项目:对方为单位的,以对方开具的发票以外的其他外部凭证作为税前扣除凭证;对方为个人的,以内部凭证作为税前扣除凭证。 企业在境内发生的支出项目虽不属于应税项目,但按税务总局规定可以开具发票的,可以发票作为税前扣除凭证。
2021-07-21
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