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采用月末一次加权平均法核算成本,在月末暂估100吨入库,并已经结转入主营业务成本,下月取得发票后,把原先暂估入库的红字冲销后,那已结转的主营业务成本怎么做账务处理?

2021-08-31 09:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-31 09:44

您好。再冲回结转成本分录,按发票对应金额结转成本

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快账用户4559 追问 2021-08-31 09:51

老师,我结转成本的分录为:借:主营业务成本 100,贷:库存商商 100;我冲回结转成本的分录为:借:库存商品 100,贷:主营业务成本 100;这样对吗

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齐红老师 解答 2021-08-31 09:57

您好,是不正确的,用红字冲回

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快账用户4559 追问 2021-08-31 10:05

老师,我按照红冲了之后,为什么库存商品期末余额刚好等于红冲的金额?

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齐红老师 解答 2021-08-31 10:06

您好,这个不清楚了,需要看具体数据

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快账用户4559 追问 2021-08-31 10:08

老师,您看下,这是数据截图

老师,您看下,这是数据截图
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齐红老师 解答 2021-08-31 10:09

您好,红字冲回暂估和结转成本后,按发票重新做入库和结转成本

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快账用户4559 追问 2021-08-31 10:16

老师,这是我月末的成本核算明细,您看是哪里有问题呢?

老师,这是我月末的成本核算明细,您看是哪里有问题呢?
老师,这是我月末的成本核算明细,您看是哪里有问题呢?
老师,这是我月末的成本核算明细,您看是哪里有问题呢?
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齐红老师 解答 2021-08-31 10:29

您好,因为您暂估与发票金额相同,那您不需要红字冲回后调整成本,直接调整应付账款暂估科目即可

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您好。再冲回结转成本分录,按发票对应金额结转成本
2021-08-31
你好 ;    之前结转的分录不处理了。 就去看看 是否有差异金额 补结转或者冲结转分录即可
2021-08-30
一、6月份发票回来了,就是需要冲销5月份的暂估,按发票的金额重新入账。如果是发票的金额就是10万元,那到冲销更正后,对6月的成本没有影响。
2021-08-24
您好,没发票不影响结转成本,既然已经处置,那就结转成本
2024-01-13
你好,同学 如果金额一模一样,结转成本的不用 如果金额不一样,结转成本的也要重新做
2023-11-25
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