你好 你是小规模纳税人吗
老师,咨询一个问题。建筑工程在异地施工,在异地预缴的2个点预缴税款。这两个点相当于是提前预缴了。那我下月应缴纳的增值税就少缴纳2个点。那在异地预缴的这两个点,可以用来充当进项发票么?极端一点,就是本来开9个点的票,现在只提供7个点的进项票,这样可以么?不知道是否会造成成本降低,所得税增加的问题?
老师您好 我们异地淮安有提供建筑安装服务!是同一个厂区施工 但是因为对方厂家新增流水线时间有间隔 所以新增一条就针对新增的这条签一次合同 三个月里对方新增两条 签了两个合同 一次金额25万 一次金额8万 开专票 之前税务局说月开票低于10万不用预缴 我们是小规模纳税人 季度申报 这个季度给该厂我一共开票超30万了!那么金额8万的那个合同我要开外经证去异地预缴税款吗?
老师 老师我们公司是建筑公司在异地项目这个月开了两份发票 一份高于十五万预缴了增值税和附加 但是另一份低于十五万预缴地税务局说低于十五万免税不用交是为什么
老师,您好,我公司需要到税务局代开一些劳务发票,冲临时工工资账,一年最多开五次,每次两万,税务局说到时候可以退税,年收入低于12万的按百分之三扣,也就是两万块钱的票可以退税三千四,那么这个退税如果是公司员工去的话可能年收入加起来会超过十二万了,这个应该怎么办呢
老师,我公司12月开的十多万的发票,到1月份对方发现开票信息有误,在1月时已将十多万的发票冲红处理,但因为其他原因导致一直没得补开这开错的十多万发票,现在4月了需要申报增值税,但开票金额就是冲红的十多万的发票,这个要怎么申报增值税?(开错的发票是增值税普通发票,我们属于小规模纳税人)
超市临期商品退给供货商,当时未收到退款,后期进货用退款抵扣,如何做分录
老师请问我1月份报电子税务局报错了 现在2月份可以修改吗?
本年利润为10万,去年亏损3万,汇算清缴弥补以前亏损3万后如何做账
老师您好 d项在失信主体范围内 为什么不属于?答案看不懂
老师您好,购进牛肉收到专票,再往外销售,有些顾客要求我们开专票,有些顾客要求开免税发票,问:公司(一般纳税人)购进时收到的进项专票可以抵扣吗?
老师,购进项发票,无真实支出,累积的应付账款怎么解决
请问会计官网的网址
专家费 500元,需要代申报个税吗,也没有提供收据或者发票
老师,没有按时发放工资,个税可以零申报吗?
老师好,我在学中级会计实务,在合并报表这个章节了,在合并日写合并报表的分录时候,需要写二级明细吗?如果我写了二级明细算我错吗?
对的 是小规模季报 但是现在异地项目预缴税
你好 月不15。季45不用预交的
老师 但是我开了两份发票 一份十一万多一份十六万多 为啥十六万那个要预缴 十一万那个不预缴呢 都是一个月开的
你好 你是开专票了吧 专票不免的
老师 老师我们都是开的普票
你好 具体原因要问下项目地税局
多收的可以申请 退款的