你好,可以这样调整的呢
第一张付款的分录是2016年的,当时会计把客户的名称弄错了,实际是威胜技术有限公司,现在我要做正确的,那我可以做调整分录就行了(第二张图)。
老师,2022年12月份我有两笔分录如下:借:其他应付款~个人 10万,贷:银行存款 10万 借:管理费用~社保 15万 贷:应付职工薪酬~社保 15万 借:应付职工薪酬~社保15 贷:银行存款15万 现在跨年了,也都结账了,我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借:经营支出~财务费用~利息支出 贷:其他应付款~个人10万 第二笔:把费用冲减,挂往来款项 借:其他应收款~往来单位 贷:管理费用 老师,由于调整这两笔,对我的报表会有影响,我想知道我正确的科目应该是要怎么调整?要用以前年度损益科目,还是就按照上面写的这样填,汇算清缴的做调整就行?
老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
老师你好,关于税控技术服务费递减税额的业务,我在纸上下了,2019年发生的时候会计记错账了,实际记账分录如图,然后2023年4月份,新会计更正了2019年的分录,但是它是做的相反红字。我发现这个问题后,我想在2023.12月把这个错误更正过来,否则营业收入就是负数,那需要怎么更正啊?本来应该用费用科目的,用的收入,小企业会计准则,跨年不能用以前年度损益调整,那我怎么更正呢
镀锌厂的成本是帮别的公司加工收加工费,怎样核算成本,也包括料工费吗?
晚上好。年度汇算清缴无票支出调增,是填写a105050哪一栏呢
住房可以二次抵押吗利息多少
老师:租个人房子用于办公室,3200一月,开发票,需要交什么税?总多少税钱?
为职工理发支付理发师费用合计3920,其中需代扣个税640,我3月份挂账:借:应付职工福利3920 贷:其他应付款xx 3920 4月份第一笔做代扣个税640,代扣640是和本月员工个税1000一起在税务申报,银行扣款合计1640;第二笔支付理发师费用3280元,请问这两笔分录怎么做账,把其他应付款冲掉
为职工理发支付理发师费用合计3920,其中需代扣个税640,我3月份挂账:借:应付职工福利3920 贷:其他应付款xx 3920 4月份第一笔做代扣个税640,代扣640是和本月员工个税1000一起在税务申报,银行扣款合计1640元,第二笔支付理发师费用3300,请问这两笔分录怎么做账,把其他应付款冲掉
会计档案需要一个完整的会计年度吗?例如我1-3月份都是纸质档案,4月份改成电子档案,这样可以吗?
点击下载任务,显示备案中,要多久完成,最右边备案完成要不要点击,还是自动完成
会计准则 购入土地印花税计入无形资产成本吗
老师,纳税调增是填写a105050表的45栏其他吗