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老师,我公司是一般纳税人,支付房租,对方开的专票,这个进项税是记入应交税费-应交增值税-进项税额,还是应交税费-待认证进项税额

2021-08-30 11:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-30 11:34

你好,这个专用发票有认证了吗? 

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快账用户5193 追问 2021-08-30 11:35

没有认证

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齐红老师 解答 2021-08-30 11:36

你好,没有认证的情况下,通过   应交税费—应交增值税—待认证进项税额   明细核算 

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你好,这个专用发票有认证了吗? 
2021-08-30
做待认证 认证之后转进项税额
2022-05-02
看你们单位自己当月需要认证的,做到应交税费,应交增值税进项就可以的,如果不需要认证,做到在认证里面。
2022-02-13
应交税费-应交增值税-待认证进项税额
2021-07-02
同学您好,应交税费-待认证进项税额 啊
2022-10-23
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