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老师,生产出口做账确认收入是第一张凭证,汇率照着3月第一个工作日汇率7.1745做的。第二张凭证收汇照着当天汇率。第三张凭证结汇。我这应收账款最后有差额831.28元最后怎么处理?

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老师,生产出口做账确认收入是第一张凭证,汇率照着3月第一个工作日汇率7.1745做的。第二张凭证收汇照着当天汇率。第三张凭证结汇。我这应收账款最后有差额831.28元最后怎么处理?
老师,生产出口做账确认收入是第一张凭证,汇率照着3月第一个工作日汇率7.1745做的。第二张凭证收汇照着当天汇率。第三张凭证结汇。我这应收账款最后有差额831.28元最后怎么处理?
2025-03-19 10:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-19 10:17

您好,差额 借:财务费用(负或正)。反贼应收账款的余额结转到0,因为外币金额为0了

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快账用户5726 追问 2025-03-19 11:14

老师是不是等到月末先调汇然后再结转

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齐红老师 解答 2025-03-19 11:18

您好,是的,调汇是记到财务费用的,调汇后财务费用结转到本年利润

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齐红老师 | 官方答疑老师

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