同学你好!是的 是这样理解的
老师,你好,构建企业动产,如建造设备,领用本企业自产产成品时,这么做会计处理是对的吗?借:在建工程 贷:库存商品,不用确认销项税额视同销售吧
老师,建造厂房领用自产产品按什么入账,借在建工程,贷库存商品 应交税费。。为什么答案只是按成本入账,在建工程不应该是成本+增值税入账吗??
领用自产库存商品不属于视同销售,在建工程时不考虑税,那领用外购商品建造厂房,入账是工程物资,可以这样理解吗?
老师您好,下面一题,我的理解是,建造固定资产领用材料时记在建工程,地还是无形资产,建造期间摊销计入在建工程最后转成本;房地产开发公司建造商品房领用材料时记开发成本,地属于存货,不摊销。我的理解正确吗,谢谢
领用本企业产品用于在建工程,不视同销售,分录为: 借:在建工程 贷:库存商品 如果是应税消费品用于在建工程,分录为: 借:在建工程 贷:库存商品 应交税费——应交消费税 这两种情况分录不是很理解
劳务报酬一个讲课费,税务局代开发票,他开发票的金额是税后的金额,总金额是4700多,那么我申报个人所得税的时候在填写他劳务报酬收入的时候应该怎么填呢?
一个中型企业,一般财务部有哪个岗位设置
房产公司欠我公司160万,两家商议以房抵帐。协议房子先不过户,等卖出后,收到款项,直接为第三方办理过户手续。现在由于房地产不景气,房子只能卖到80万。我公司协助第三方办手续时,网签合同规定必须不低于100万。商量对方公司原来合同变更和网签合同100万一样。对方公司不同意,说已经按160万做账交税。请问房产公司交税是按什么交?他家会计说得对吗?我这种情况怎么账务处理
老师,暂估了一百多万没发票企业所得税已交,要是后面注销,这个会不会有影响
老师,我徐州公司给河南公司开了40万建筑服务劳务发票,我是小规模纳税人需要预交税吗?
公司的注册资本金是20万元,是2024年10月份成立的,就是在新公司法成立之后成立额,今年三月份公司法人个人账户向公司对公账户打了两万元作为注册资本金,请问需要做公示吗?在哪公示怎么操作
老师:公司去年出售旧车,不小心把累计折旧借方金额25365.60写成55365.6了,已跨年了我现在该怎么调账?
老师,2014年的固定资产汽车未入账,这个月入账的话,下个月是按月计提折旧呢还是一次性折旧
老师,您好,进口三文鱼税率多少,有什么税收优惠政策
老师,股东借给公司的款,还股东款时能不能从公户取现金给?