同学,你好 可以抵扣,因为供应商有销项税,客户对应有进项税,和客户自己是否开票无关
一般纳税人简易计税的,那所有的进项还能抵扣吗?还是只有部分进项不能抵扣呢,收到的是专票哈
一般纳税人,只有专票的销项可以抵扣进项税吗?普票的销项税不能抵扣进项税对吗?
一般纳税人如果不开销项专票,只有进项专票,那么还能抵扣不?
老师,一般纳税人普票专票都需要交销项,进项的话只能是专票才能抵扣么
老师好,请问一般纳税人当月开出专票,如果没有进项就只能按票面缴纳增值税?次月15号之前开来的进项可否抵扣这销项?
制药厂核算成本,用个别计价法可以吗
老师,我们公司是分包单位,挂靠上家公司做业务,现在需要上家公司给我们工人代发工资,要怎样打款给上家公司才好做账
老师您好!我们24年10月抵扣一张失联发票金额10000,25年1月申报期做的进项转出,已补交增值税,税管员让更正24年4季度季报,请问我要更正哪些表?
老师公司有异地项目,预交了企业所得税,但是公司年底账面亏损,怎么才能不退税呢
老师!商贸销售公司二月还有之前遗留的二十几万销售发票要开,由于是零库存,至今还没有客户下单导致没有进项票,一般这种问题该怎么处理呢?
老师有异地项目,预交了企业所得税,但是年底公司账面亏损,怎样才能不退企业所得税税
老师您好,我们是一般纳税人企业,我们24年6月的时候支付了一笔财务服务费,当时不清楚这笔付费是什么费用,就按照财务费记录的。借:财务费用-服务费40万,贷:银行存款40万。后来24年7月开始对方这个公司持续每个月都给我们开了专票,我们因为没有销项票,所以一直也没有做勾选进项票的动作。现在我们想着先把这个记入到应付账款科目,借:应付账款40万,贷财务费用(红字40万),后期如果用票的话再记:借:主营业务成,应交税费-应交增值税(进项),贷:应付账款40万,这样可以吗。
老师,请问现在网上能查到的所得税税负率(如批发业1%)是用25%算出来的吗?
老师,怎么把视频插入到word文档里面?
建筑服务:A项目分包款开票成本,能作为B项目分包款成本扣除缴增值税吗
我们现在就是销项对应的都是农户 人家不需要发票,那么我们几乎不需要开票,我以为不开票就不可以抵扣,那一般纳税人在啥情况下开具普票啊?
比如说一般纳税人销售免税货物、销售货物给消费者个人,都是只能开具普通发票,不能开具增值税专用发票的。
我们销售肥料的,我们对接的有推广站,如果推广站要票,那我们开普票还是专票?
推广站是什么纳税人呢