勤奋的同学你好呀~ 那个10万元商业保险费是“另”支付的,没有包含在里面。 希望老师的解答可以帮助到你~
最后一问的应纳税所得额=2300-8.36-2.04+10+430-250-1800+360=1039.6里面,为什么要加10? 430里面不已经包含了不能税前扣除的商业保险费的10吗? 可以解释下为什么430里包含了商业保险费的10,应纳税所得额这里还要+10吗
企球球厂增值税一般纳税人。2019年10月发生下业务:(1)购进一批材料,增值税专用发票注明价款10万元、增值税税额1.6万元,委托乙企业将其加工成100个高尔夫球包,支付加工费2万元、增值税税额0.32万元;乙企业当月销售同类球包不含税销售价格为0.25万元/个。 (2)将委托加工收回的球包批发给代理商,收到价款(不含税)28万元。 (3)购进一批碳素材料,增值税专用发票注明价款150万元、增值税税额24万元,委消托丙企业将其加工成高尔夫球杆,支付加工费用30万元、增值税税额4.8万元。 (4)委托加工收回的高尔夫球杆的 80%当月已经销售,收到价款(不含税)300 万元,尚有20%留存仓库。 注:高尔夫球及球具消费税税率为10%,以上取得的增值税专用发票均已通过主管税务机关认证。 问题(1)甲企业当月应缴纳的增值税为多少 (2)这里面的增值税0.32万元和4.8万元是由受托方代收代缴的增值税税额吗
甲公司为居民企业,主要从事玻璃制造和销售业务。2020年度有关经营情况如下:(1)发生一笔涉及商业折扣的销售业务,该笔业务为销售光伏玻璃一批,不含增值税售价200万元,扣除商业折扣10万元后实际收到销售价款190万元、增值税税额24.万元。(2)实际发生合理的工资、薪金支出1000万元,发生职工教育经费支出70万元。(3)计提未经核定的资产减值准备20万元;发生非广告性赞助支出10万元;发生诉讼费用2万元;员工因公出差乘坐交通工具发生的人身意外保险费支出0.2万元。(4)利润总额2400万元。已知,职工教育经费支出不超过工资薪金总额8%的部分,准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除:上年度未扣除结转至本年扣除的职工教育经费支出15万元。为什么要纳税调增10万?实际本年70+去年15,限额80,调增也是5。如果不管去年的,实际70,限额80,全额扣除,不做调整。
甲公司为居民企业,主要从事玻璃制造和销售业务。2020年度有关经营情况如下:(1)发生一笔涉及商业折扣的销售业务,该笔业务为销售光伏玻璃一批,不含增值税售价200万元,扣除商业折扣10万元后实际收到销售价款190万元、增值税税额24.万元。(2)实际发生合理的工资、薪金支出1000万元,发生职工教育经费支出70万元。(3)计提未经核定的资产减值准备20万元;发生非广告性赞助支出10万元;发生诉讼费用2万元;员工因公出差乘坐交通工具发生的人身意外保险费支出0.2万元。(4)利润总额2400万元。已知,职工教育经费支出不超过工资薪金总额8%的部分,准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除:上年度未扣除结转至本年扣除的职工教育经费支出15万元。4.计算甲公司2021年度企业所得税应纳税所得额的下列算式中,正确的是AA.2400-(1000×8%-70)+20+10=2420(5)B.2400-15+10+0.2=2395.2(5)C.2400+2+0.2=2402.2(5)D.2400+15+2=2417(5)为什么要纳税调增10万?
(11)卖出某商品发幕价100万。增值税税率13%,代付运费2万,包装物租金5万,请问应收账款记多少?A100B113C115D.1203日卖出商品200万元,增值税税率13%,卖家给了59商业折扣。同时给了现金折扣3101/23并强调现金折扣不包括增值税。根据以上内容,回答(12)-(14)题。(12)如果买家9日付款项,需要交多少?A190B209C2147D226(13)“N/30”什么意思?A30日内需要付款BN天内付款有3%的优惠CN天内付款有30%的优惠D30天内付款有N%的优惠(14)现金折扣和下相关?A主营业务收入B其它业务收入C销售费用D财务费用(15)以下会使所得税费用降低?A税率升高B应纳税额增加C年内递延所得税资产增加D年内递所得税负增加(16)初账准方余额18万,内收到了一已经认为账的10万,为了年底坏账准备达到贷方余额40万,我们需要计提多少坏账准备?A2万B12万C22万D.32万(17)以下哪项不影响利润总额?A营业外收入B所得税费用C营业利润D其他业务收入(18)某固定资产初始成本8
往年有加计扣除,今年没有,怎么做汇算清缴
你好老师问下监控是属于固定资产?
生产出口企业开票日期可以晚于出口日期吗?
现在房租契税多少呢???
请问注册一个公司需要几个人?
甲个人转让A公司的股权给乙,乙是需要在A公司的个人所得税扣缴客户端还是在哪里代扣代缴申报缴纳甲的转让所得的个人所得税呢?另外,当月转让股权,当月收到一部分股权转让费,另一部分约定明年支付。那转让所得的个人所得税是按转让全额计算还是按实际收到的款项计算?此笔业务个人股权转让的纳税义务时间是什么时候?
工业课的讲义笔记怎么下载下印?
必须结关后90天内申报退税吗
单位内部借用资金,按利息收入交企业所得税吗?利息支出的能税前扣除吗
他这个只有1到6月的课程,下半年是一样的呢
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我知道另支付的10万商业保险费,我主要是不知道430里包含了这个10啊,为啥还要再加一个10?
业务2总共要调增的不就430吗?这个商业保险费是在业务2里的啊?不就包含在这个430里吗?
我算的工资薪金总额是按的2000算的啊
我知道这个10是哪里的了,是那个外购商誉的
同学学得真好,外购商誉不能摊销扣除,整体转让时才可以扣除。 同学继续加油哦,祝同学早日通关~