这个接着之前的账来做就行了 需要用之前的期末数
您好老师:单位采购部门以前年度采购的油品因年限太久,已过期不能使用,想处理并减库存量。 1,如果废油能卖怎么做账务处理? 2.要是不能卖怎么做账务处理? 3.采购部门仓库需要做什么? 采购部门需要怎么做
老师,如果是刚收购的公司账务怎么做?收购前的期末余额需要做到期初?还是说重新建立账务处理,不需要理会收购前的数据
老师。那个接手一家公司的会计工作,前任会计账目很乱,不想用。而且很多应收应付余额也对不上,很多库存也对不上,那这种情况怎么办,请问我可以重新建一个账套不用他的数据可以吗,自己重新建一个账套,期初数据自己编辑过可以吗,但是如果自己编辑的话会不会纳税申报的时候财务报表的上期期末和本期起初对不上税务局会说吗,如果不重新建账。就用前任的数据可以吗,前任做错的我是要调账,还是不调账呢。不是说前任做的不要动她的账吗。因为做错了责任是她的,那如果我给她调账了,是不是前面的错账就是我的责任了,我是应该调还是不调呢,我是应该重新建账套,还是用她原来的我账套接着做,错了就给她调账呢
我们公司10月份才建账,9月30号根据盘存的实际库存数量和金额做了期初,但是现在收到了建账前的采购专用发票,进项税额我该怎么做账务处理?
请问刚接手一家公司,之前一直是代账公司做账,现在期末余额全部不对,而且是从公司成立开始就是做的假账,错账,甚至一年的银行收支都没有入账,这样的话是重新根据实际数据建立期初数还是把前面几年的账全部重新调整?
员工劳动合同归财务吗?
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
老师你好,这么晚打扰了,请问一下报表附注上主要写些什么
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
老师 请问个税赡养老人需要提供的证明资料是什么分摊协议 跟兄弟姐妹写个分摊协议吗
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因
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接着之前的账做就不需要重新建立账套了,是这样?
只是用之前的期末数 你自己建账 把之前账套的期末数录入