同学你好 做其他业务收入就行了 2.做待处理财产损溢 3.这个就是盘点库存
我现在的公司是茶叶加工,包装,零售,批发这样的一个公司,目前有本地有几家门店,其他地方有办事处或加盟店,经销商这样,但是我们做账系统是小软件,这个系统不是侧重填制凭证、基本账务处理这块,更多的是采购入库,销售出库,生产,应收应付这样的,凭证都是自动生成,那凭证都老长了,看了头晕,而且因为总共有21个门店/办事处,每个月这些门店办事处都有自己的资产负债表和利润表,太多了,太麻烦了,我想用换金蝶做看看能不能所有门店,办事处都只在一张报表上反应(ps:每个门店办事处一般是老板占大部分股份,一部分股份是门店/办事处负责人的,所以有时候会涉及分红,门店/办事处跟公司进货,再销售出去,进货价不是产品的成本价,还有加一点毛利),这样我要新建账套的话要怎么建,门店/办事处可以按部门来分吗?公司和门店之间的关系是母公司和子公司这样的关系吗?
您好老师:单位采购部门以前年度采购的油品因年限太久,已过期不能使用,想处理并减库存量。 1,如果废油能卖怎么做账务处理? 2.要是不能卖怎么做账务处理? 3.采购部门仓库需要做什么? 采购部门需要怎么做
老师,有一个支出是付到美国,没有发票,但是采购需要付款,这个怎么做账务处理? 不是打给公司,是给美国FDA部门,他们什么单子都不会给,这个我还是不知道怎么操作 相当一个质量管理监督局的好像是 我这边也没有支付凭证,因为没法走对公银行付款,他们那个系统只能VISA信用卡支付,我只能用员工国际通用可以付美金的信用卡支付,然后还款给个人,这个怎么操作呢老师
老师,咨询下这种账务怎么处理,我们从商家采购了一台电视机,我们是按每天的实际销售给商家付款,电视采购入库的价格是1900(1900里面包含了机款1700和200的物流费),我们入库入的电视机机款就是含了物流费的总金额1900,我们做销售也是做的1900,后来因为客户自己原因签收之后又要退货,我们退给用户的款就是1700,因为物流是产生了,已经给了三方物流公司,我们门店做销售退货应该是退1900才对,如果在系统里做退货退1700的话,就虚增利润了,还有就是给我们代销的商家,我们退货给她,她退款给我们也是退的1700,如果我们库房做采购退货1900,就会有差异200出来,如果不退1900,按1700来退的话,又会产生采购退货的差额出来,为了不让系统里面出现销售退货虚的t利润和采购退货的差额,这部分账务该怎么处理好,谢谢
1.甲公司增值税核算采用一般计税方法,2019、2020年发生如下业务:(1)3月10日,购入一项专利权,增值税专用发票上注明的价款为380000元,增值税22800元,此外还发生过户等相关费用2500元,以上款项已经全部支付。经测算,该专利权使用年限为5年,残值为0,使用年限平均法进行摊销。该专利权适用的增值税税率为6%。(2)9月3日将该专利权对外出租,每月收取租金15000元,租期为半年。(3)2020年9月6日,甲公司将专利权对外转让,转让价格为328000元,增值税为19680元,以上款项收到并存入银行。要求:(1)做出甲公司购入专利权的账务处理;(2)做出2019年3月甲公司按月摊销专利权的账务处理:(3)做出2019年9月3日,甲公司收取租金以及对专利权摊销的账务处理;(4)做出2020年9月6日,甲公司转让专利权的账务处理。第二个会计分录是怎么计算的
老师好,我们公司有总公司,也有总公司的分店,像这种 珠海市安适美医药连锁有限公司拱北市场分店 珠海市安适美医药连锁有限公司 珠海市安适美医药连锁有限公司世纪名城分店 珠海市安适美医药连锁有限公司逸民分店 请问这种分店公司的账是不是全部一起做到总公司的账上就可以了呢?
老师我公司买的财务软件来的是专票可以做管理费用吗 进项税额可以抵扣吗
老师工商年报的纳税总额是2024年度一年的总金额吧!
老师,婚庆公司,签订了合同10000,收到定金1000,借:银行存款 贷:预收账款 处理,那剩余部分款项怎么记账?
请问老师,无形资产的冠名商标权可以摊销吗?
老师请问一下我医院收入只有医保报销部分,现在医保资质没有下来,病人的所有支出都是医院负责,他们治疗费用需要做账务处理吗?
老师,买车交什么税?
请问我们法人名下有AB两个公司,签订了分包合同,客户把发票都开到A了,如果从A往B开票的话是按多少的税率开
怎么建账套?账套名称是啥
老师,请问看回播要建账套做账吗?还是直播的时候再建?
老师:单位用的是金蝶软件,卖或者不卖,采购部门都是在金蝶里减库存即可对吗?要是减库存,在备注栏里标明是淘汰废油行吗?怎么做更好些?
对的 就是这样操作的
减库存是在金蝶里仓库管理下其他出库里减库存吗?
老师:是要在金蝶做盘亏毁损处理吗?
这个库存直接减出来 做待处理财产损溢就行了