你好,需要红冲之前的,然后再做发票的。票一定放到这个月。
请问老师本月购买商品未收到发票,先进行费用处理,下个月将补开发票粘贴在这个月的记账凭证后面,可以吗?
老师好,我想问一下,6月份预提成本咨询费15万,7月份收到发票,要怎么做账务处理呢?当时借:主营业务成本 15万 贷:应付账款 15万。那收到发票,是不是直接粘贴在预提那张凭证后面呀。
请问老师本月挂账了合同成本,下月才能收到发票,那收到发票时还要账务处理吗?还是直接把发票补粘到凭证后面?
成本发票还没有收到,但是发票已经开了,我可以按成本合同价格做账结转成本,跨年收到发票后直接将发票贴在凭证后可以吗?,就是不冲掉之前凭证
老师,请问12月已经收到货,然后1月份才收到发票,可以直接把发票附在12月的记账凭证后面吗?意思就是这笔原材料是计入12月,还是1月?
老师,其他公司公对私限额无法转出了,公对公转入到我们公司账户,再从我们公司转出到其个人账户,怎么操作避免风险
社保如果断交一个月会有什么影响吗对医疗报销有影响吧
老师你好 公司买了一辆电动车 1000多块钱 能计入办公费吗?管理费用-办公费 不计入固定资产
老师,我公司付餐费给食店老板个人,我从公户转账给他可以吗?我怎么出凭证?
社保如果断交一个月会有什么影响吗会影响医疗
社保如果断交一个月会有什么影响吗
社保如果断交一个月会有什么影响吗
我们公司给另外一个公司打投资款。对公打给别人的话,账务怎么处理,对方要给我们开发票吗
老师,我们是新注册的陶瓷制造业,企业现在还未正式生产,关于内账,前期投资的管理费用,销售费用,财务费用,制造成本等该如何分摊呢?
老师请问一下个人代开装饰服务发票多少税点