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老师好,我想问一下,6月份预提成本咨询费15万,7月份收到发票,要怎么做账务处理呢?当时借:主营业务成本 15万 贷:应付账款 15万。那收到发票,是不是直接粘贴在预提那张凭证后面呀。

2021-08-16 11:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-16 11:32

你好 如果金额是一样的 附在之前凭证后面即可 

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快账用户5002 追问 2021-08-16 11:32

一样的金额。谢谢老师回复

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齐红老师 解答 2021-08-16 11:35

不客气  如果帮到你 请打五星好评

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你好 如果金额是一样的 附在之前凭证后面即可 
2021-08-16
你好,标准做法是红字冲回暂估分录,按发票重新做账
2024-05-28
你好,这个是需要先冲销暂估,然后再按照发票做账的。
2024-05-28
你好,同学 是的,放在冲暂估后面 成本是算第一季度的
2024-05-28
对的对的,还是属于第一季度的。
2024-05-28
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