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老师,零星采购的发票销售方是供应商,但银行走账是付给我们公司负责采购的同事韩涛,他专门负责零星采购,他先自己垫付,再回来报销,公司从公账上付给他,但ERP系统里面全部走应付系统,再用发票冲往来,这个应付是用韩涛还是录每个供应商的名字

2021-08-25 09:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-25 09:33

同学你好,但银行走账是付给我们公司负责采购的同事韩涛,——这里应是先做一笔其他应收款的分录 借,其他应收款一韩涛 贷,银行存款 然后再做购入材料的分录 借,原材料等 贷,应付账款一供应商 借,应付账款一供应商 贷,其他应收款一韩涛

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快账用户9161 追问 2021-08-25 09:37

比如水费款是付给收水费的人个人,但开发票的是自己来水公司,也是资金流和发票流不一致

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齐红老师 解答 2021-08-25 09:50

同学你好,与上面的处理是一样的,都是先计入其他应收款中,然后再冲减;

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快账用户9161 追问 2021-08-25 09:53

我想在系统里面设一个零星采购户,相当于给供应商用现金付款,付给采购员的走其他应收款,

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快账用户9161 追问 2021-08-25 09:53

这样可以吗

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齐红老师 解答 2021-08-25 09:55

同学你好,您 是说最后不做 借,应付账款一供应商 贷,其他应收款一韩涛 这个对冲的分录,是么?

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快账用户9161 追问 2021-08-25 09:59

是的,供应商那边用现金付款,就是韩涛领备用金付款用现金买,

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齐红老师 解答 2021-08-25 10:10

同学你好,但这样与实际是不符的,因为对供应商的付款实际上并不是现金,是个人转款;也就是说从账上我们就不能看出来员工与供应商的关系了,

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同学你好,但银行走账是付给我们公司负责采购的同事韩涛,——这里应是先做一笔其他应收款的分录 借,其他应收款一韩涛 贷,银行存款 然后再做购入材料的分录 借,原材料等 贷,应付账款一供应商 借,应付账款一供应商 贷,其他应收款一韩涛
2021-08-25
同学你好 写委托函也可以的
2020-11-10
你好,没有发票的这些实际支出了也要进行账务处理,门票的汇算清缴纳税调整就可以了。
2023-08-07
你好, 这个暂估的不用暂估进项税的, 2.直接暂估入库就行了 借库存商品 贷应付账款-暂估
2020-08-28
同学你好 这个的话建账直接盘点所有的数据做期初数就行了,然后按门店分,二级科目设置门店的名字
2020-11-07
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