你好; 借 应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税; 借银行存款财务费用-手续费贷应收账款
老师下午好,我想问下,口腔门诊所POSS机收款怎么做帐的,这还有个手续费
请问老师,我们公司销售厂品,支付宝收款,到账后支付宝扣我们手续费,手续费发票要下个月才来,当月的手续费要入销售吗?具体的分录是怎么样的?还有下个月手续费增值税专用发票来了,怎么做分录?
老师你好,我想问一下我们是二手车交易公司,现在主要收入是代个人开具二手车机动车发票,收入手续费,请问这个要怎样做账?税务上要怎样申报增值税和企业所得税呢?
老师您好,我想咨询一下,一家医院的总收入包括门诊和住院,一个月下来有医保也有现金,还有支付 这样的话我应该怎么做账呢?
麻烦老师问一下,有一些poss机收到的款项,我不知道是收入还是啥,这个应该怎么记账比较好?
给别人介绍高压线施工项目,收的居间费。可以专门成立咨询公司来开居间费发票吗?
老师想问一下,就是我们民非企业想支付一笔120,000的老师课时费正常来讲,这笔课时费需要老师那边开具劳务费发票,并与这些老师签订劳务合同,目前来说跟老师要劳务费发票很困难,所以我们想通过第三方第三方公司来进行操作,但是有一个问题是通过第三方公司怎么把这笔钱转出去呢?就是第三方公司需要把这笔钱付给这些老师。
员工劳动合同归财务吗?
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
老师你好,这么晚打扰了,请问一下报表附注上主要写些什么
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
老师 请问个税赡养老人需要提供的证明资料是什么分摊协议 跟兄弟姐妹写个分摊协议吗
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
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可不知道这个应收帐款是哪个的
这个应收款是交易金额还是扣除手续费后的金额
你好 ; 应收账款是 你全额金额。 包括手续费的金额
借银行存款财务费用-手续费贷应收账款 这个呢,直接写成 借 财务费用-手续费 贷 银行存款
你说的第二个分录不太明白的
你好 ; 你比如应收账款是100万 。 你手续费发生了 5万 ; 借 应收账款100万 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税; 借银行存款 95万 财务费用-手续费5万贷应收账款 100万
这些是POSS机收款,但还是开票人家的,你这样做不是和我后面有开票的收入重复了
你好 ; 怎么会重复 ; 你现在收款了 你还没有开票 是 符合了收入要求了就得 做无票收入处理报税的; 要是你 开票 几个月后开 那么还得几个月后才做收入 ;肯定是不对的; 你这样会延迟报税的; 开票的时候红冲无票收入在按开票 做一遍
就是要报未开票收入,等后面开票 了再冲完这个未开票收
你好是的。这样才合理的;
好的,我知道了,谢谢老师,假如说POSS机收款了,但后面不开票了,客户不要票同,那这个未开票收入不一直在的,不就是冲不了,有没有关系 的
你好 ; 那你就直接报无票收入 报税即可。 那就不存在红冲呀 ;
好的 谢谢
没事的; 希望能帮到你