您好,是母子公司还是总分公司?借其他应收款贷银行存款
老师,分公司老板向总公司借了50万的汇票付货款,分录怎么做?要表明总分公司的借款往来情况?
子公司支付总公司往来款,分录怎么样做
母公司和子公司之间的借款,怎么做账,往来款怎么做账,什么样的算往来款
分公司收到总公司钱,是做往来其他应付款这样吗
总公司和子公司之间的往来怎么做分录
公司租赁场地装修未完工,1月取得部分发票,应入账借:预付 贷:银存,等3月完工一起进长期待摊再摊销;但1月取得发票时我实际入账了借:长期待摊、进项 贷:银存,且进项已经勾选认证申报了,现在要怎么调整账务和如何进行摊销
请问开发票流程是怎样的
老师,装修费都付款了,发票到的和发票未到的,怎么摊销?
老师,问一下,固定资产净额哪里看的
老板办公室的装饰画入什么科目
我公司收到客户的货款银行承兑100万,我公司销售经理承诺承担贴现费用3万,这业务的会计分录怎么写
勿接!勿接!请贾苹果老师回答其他人勿接否则差评
老师,这个是个体工商户,基本信息里的资金数额指的是注册资金,还是货币资金呢
往年本来应该计入收入的,错计入了支出,现在要调账的话怎么调,已经结转了利润
老师好,生产车间的废水检测费入什么科目?
我这边是子公司,子公司支付母公司
我就是不懂为啥借是其他应收款
钱都给母公司了,为啥其他应收还会增加
您好,除非按分红,否则往来就是其他应收款或其他应付款
我看到是这样做账的,借:其他应收款 贷:银行存款
您好,那是没问题的
我会误解吧,就是我还以为是因为子公司欠母公司钱,所以要支付给母公司。我就想支付母公司钱了,怎么应收款会增加
我误解了,应该就是日常的内部往来,没有谁欠谁的说法,可以理解为子拨款给母,子以后要收回来所拨的这笔款的。
是不是这样理解
您好,是的,合并报表层面,就抵消了
谢谢老师理解了
您好,您客气。小林非常荣幸能够给您支持