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一般纳税人 销项>进项 还有 进项>销项 分别怎么做会计分录 就还有这个,我看过很多种方法 想知道到底是怎么处理,你这边可以告诉我一下吗

2021-08-23 14:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-23 14:11

销项大于进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。

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齐红老师 解答 2021-08-23 14:11

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 进项大于销项的。

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快账用户5622 追问 2021-08-23 14:30

那多余的怎么处理,没有的嘛[破涕为笑]

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快账用户5622 追问 2021-08-23 14:31

原本销在贷,放到借,进在借,放在贷 互冲后,那多出来的进项怎么处理

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齐红老师 解答 2021-08-23 14:33

你好,进项怎么会有余额啊,你看这两个分录,他的第一个和第二个,它都是进项的发生额。

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快账用户5622 追问 2021-08-23 14:42

借应交税费应交增值税销项 10元 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 10元 借应交税费应交增值税转出未交增值税 5元 贷应交税费应交增值税进项 5元

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快账用户5622 追问 2021-08-23 14:42

销有10块钱,进有5块钱

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快账用户5622 追问 2021-08-23 14:42

相减后,然后后面余额是5块钱

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齐红老师 解答 2021-08-23 14:47

转出未交增值税贷方有余额 然后再做下一步,借应交税费应交增值税,转出未交增值税贷应交税费未交增值税。

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快账用户5622 追问 2021-08-23 14:47

比如说这个月销项是5元,进项是10 借应交税费应交增值税销项 5元 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 5元 借应交税费应交增值税转出未交增值税 10元 贷应交税费应交增值税进项 10元 进项大于销项的。 进减去销,10-5=5 剩下的5怎么处理 分录不是这样子做吗

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快账用户5622 追问 2021-08-23 14:48

是吧,未交增值税,一个贷方5元,一个借方10元,多出来的5元进项

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齐红老师 解答 2021-08-23 14:49

销项小于进项的时候再转出未交增值税有借方余额就可以表示,刘迪。

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销项大于进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
2021-08-23
您好: 预缴税款时: 借:应交税费-预交增值税 贷:银行存款 与客户结算时: 借:应收账款 贷:合同结算-价款结算 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 与供应商结算时: 借:原材料等 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款等 月末计算应该缴纳的增值税: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 预交抵扣未交: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预交增值税
2022-10-11
你好!没有规定必须要做转销的分录。 留底的也不需要单独做分录
2021-01-12
你好,你可以留底啊。你自己可以根据实际情况来确认你要认证多少,剩下的可以以后再去认证。
2023-04-28
同学你好,开票应该是按照实际业务去开票的,不是根据以往经验去开票的。
2021-08-13
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