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老师,私人车挂靠在单位的,有车贷,一直是打到老板账上还的,首付也是她打到公账上支付的,这次也是一次性打给老板还清的,七月初过户到她个人名下,七月还要折旧吗?还有清理固定资产和一次性还的车贷,该怎样做账呢?

2021-08-23 09:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-23 09:42

七月当月需要做折旧的。 你购入的分录是不是借固定资产应交税费,应交增值税进项贷银行存款其他应付款,这个其他应付款一直有余额。

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快账用户3829 追问 2021-08-23 09:51

老师,是这笔分录

老师,是这笔分录
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快账用户3829 追问 2021-08-23 09:51

这是固定资产卡片

这是固定资产卡片
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快账用户3829 追问 2021-08-23 09:53

清理,要填写卡片吗?

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齐红老师 解答 2021-08-23 09:54

固定资产卡片点清理就可以的。

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快账用户3829 追问 2021-08-23 09:58

点不了,也不知道怎样做分录

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齐红老师 解答 2021-08-23 10:04

当月做了折旧之后,找到固定资产卡片点清理点不了吗?

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快账用户3829 追问 2021-08-23 14:35

可以清理,可是分录怎么做呢?

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齐红老师 解答 2021-08-23 14:38

借固定资产清理累计折旧贷固定资产。

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齐红老师 解答 2021-08-23 14:39

借长期应付款贷固定资产清理应交税费,然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益。

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快账用户3829 追问 2021-08-23 15:04

老师,这样做对吗?

老师,这样做对吗?
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齐红老师 解答 2021-08-23 15:05

分录可以这么做的。

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快账用户3829 追问 2021-08-23 16:29

老师,账上的长期应付款和实际支付的贷款金额不一样,这怎么操作呢?

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快账用户3829 追问 2021-08-23 16:31

这张分录我不知道怎样填

这张分录我不知道怎样填
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齐红老师 解答 2021-08-23 16:41

你收到了多少钱? 正常的你们就应该用长期应付款来做账,如果你不支付的话,长期应付款和你实际收到的有差额的话,应该做到财务费用里面。

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快账用户3829 追问 2021-08-23 17:06

老师,你前面的分录怎么是借长期应付款,贷固定资产清理呢?不是应该借长期应付款,贷银行存款吗?

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快账用户3829 追问 2021-08-23 17:07

她支付的钱有违约金在里面,这个我要在账上反映出来吗?

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齐红老师 解答 2021-08-23 17:20

这个冲贷长期应付款 人家的车 过户给他自己 他能给你钱吗

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快账用户3829 追问 2021-08-23 17:21

打到老板账上扣的

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齐红老师 解答 2021-08-23 17:24

你好,当时这个固定资产是一百万,你销售给对方,对方给你多少钱?

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齐红老师 解答 2021-08-31 13:47

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七月当月需要做折旧的。 你购入的分录是不是借固定资产应交税费,应交增值税进项贷银行存款其他应付款,这个其他应付款一直有余额。
2021-08-23
同学你好 要计提折旧的 固定资产卖出去的当月还要折旧的 然后作固定资产清理的分录 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理        累计折旧        贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理        贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目        贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理        贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出        贷:固定资产清理
2021-08-26
你好,七月份需要折旧的,之前欠款做到了其他应付款吗?
2021-08-20
同学您好,就是原来是公司的车现在过户给个人,还是个人过户给公司
2021-09-04
您好,按银行流水补齐做账,朋友资金挂往来
2021-10-23
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