没问题,这个可以抵的。
请问下老师,我们公司是今年8月刚注册成立的新公司,有三个股东,我把之前老板垫付的钱做会计分录为: 借:固定资产/原材料/管理费 贷:其他应付款~A 股东 这样可以吗?还是统一把借方记为长期待摊费~开办费好,现在填记账凭证上面的日期是写今天的制单日期还是写原始凭证业务付款的日期(有些单是4月份的) 后期我可以把老板垫付的钱直接转为实收资本吗, 借:其他应付款 贷:实收资本 请老师前辈指教,拜谢
老师你好,请问一下前两年老板陆续从公司借款,今年老板陆续把材料票抵进来,说之前借款用于支付材料了。材料可以和其他应收款相抵吗?税务上有没问题?
老师好,请问,公司经营4年了,有老板陆陆续续垫付的钱20万左右。上个月老板向公司借走了5万,如果年底前不还款,用其他应收款的5万和其他应付款相抵可以吗?这样有风险吗?
老师好,请问,公司经营4年了,有老板陆陆续续垫付的钱20万左右。这计入了其他应付款-老板。上个月老板向公司借走了5万,如果年底前不还款,用其他应收款-老板的5万和其他应付款-老板 相抵可以吗?这样有风险吗?
老师可以分析一下吗,还有金额分录题蓝天有限责任公司为一般纳税人,增值税税率为13%,所得税税率为25%,原材料收发采用实际成本法,2x21年12月份发生以下经济业务,请编制会计分录。其中:“在途物资”、“原材料”“应交税费”、“生产成本”“库存商品”“其他业务收入”“其他业务成本”等账户须写出相应明细。单位:元。1.购买一批需要安装的生产用机器设备,价值300万元,运费8000元,全部款项已用现金支票支付;2.安装上述机器设备,领用原材料B材料一批价值25000元,应付安装工人薪酬15000元,3.上述机器设备安装完毕,经验收合格交付使用,结转工程成本;4.以转账支票向德仁公司预付货款85000元、拟购A材料;5.德仁公司发出A材料1000千克,单价100元/千克,货款税款差额已用银行存款补付,A材料尚未运抵企业;6.向招商银行借入期限为1年,利率为6%的到期一次还本付息借款100万元:7.计提本月上述借款100万元的借款利息
老师,社保挂靠要给他发工资吗?
应交税费未交增值税做三栏明细账还是应交税费应交增值税明细账
老师,收到其它公司的投资款,需要缴纳印花税吗
老师你好,A保险公司转给我单位车辆保险费,我单位从B保险公司取得保险费发票,请问这两个分录怎么写呢?
小规模纳税人收餐费怎么做账,未支付,两个月之后对公转账的
其他应收款和其他应付款合并申报可以吗?
老师,我们是广告公司,以前年度还经营驾校广告的时候,有一批车子的座椅套给客户印广告用的,之前的会计把这批座椅套放在了库存商品里面,由于我们已经很多年没有这项业务了,我们现在想把这批座椅套低价处理了,我们是小规模,我报税的时候按未开票收入记入货物及劳务申报?这个需要报备专管员不?我们主要是销售服务的平时
升达有限责任公司2021年2月份发生如下业务(1)2日,购买甲商品25000元,购买乙商品28000元,增值税税率为17%,商品已后存现金入库,以工行存款支付货款。(2)5日,工行收到东方公司归还的货款100000元,存入工行账户。银行存款(3)8日,用工行存款支付欠神州公司的货款287000元。管理员用(4)15日,向远大公司销售甲产品,售价590000元,乙产品36000元,增值税率17%,款项存入工行账户。(5)18日,使用现金支付招待费3000元。(6)20日,计提当月短期借款利息2500元。但财务员用货:应付利息。(7)24日,从神州公司购进A材料17000元,购进B材料11000元,增值税税率为17%,材料已入库,款项尚未支付。(8)25日,收到远大公司预收账款5000元,存入工行账户。预付账(9)26日,用工行存款支付运费3000元,水电费800元。销售费用原材料a加(10)28日,分配工资:生产工人工资20000元,间管理人员工资5000元,行政管制理人员工资9000元。要求:(1)根升达有限责任公司2021年2月份的资料,编
个体工商户开票出去,不需要进项票的吗?
如果我公司没有汽车,但是出差人员开了很多加油发票到公司,这个情况怎么处理?有什么风险,有什么好的办法。
相当于老板借款去购买原材料。
好的,谢谢老师!
不客气,帮忙给个五星好评。