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老师 你好 ,这道题的技术转让240万元 技术咨询60万元以及技术服务费20万元 是不是都免销项税额 ?只有设备50万元需要算销项税额 对么?

老师 你好 ,这道题的技术转让240万元 技术咨询60万元以及技术服务费20万元 是不是都免销项税额 ?只有设备50万元需要算销项税额 对么?
2021-08-22 16:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-22 16:48

您好 纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免税 但是20万是于转让设备相关的技术服务费 不是与技术转让技术开发相关的技术服务费 所以这个是不免税的

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您好 纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免税 但是20万是于转让设备相关的技术服务费 不是与技术转让技术开发相关的技术服务费 所以这个是不免税的
2021-08-22
关键点不是这里 是因为题目中的技术服务不与提供技术转让、技术开发相关,所以不免税
2020-08-23
你好 (1)计算该公司本月允许抵扣的进项税额=100万*13%%2B1万*9% (2)计算该公司本月的销项税额=(30万%2B10万)/1.06*6%%2B120万*6%%2B(240万%2B60万%2B20万)*6%%2B50万*13% (3)计算该公司本月应纳增值税额=销项税额—进项税额
2023-03-29
你好 (1)计算该公司本月允许抵扣的进项税额=100万*13%%2B1万*9% (2)计算该公司本月的销项税额=(30万%2B10万)/1.06*6%%2B120万*6%%2B(240万%2B60万%2B20万)*6%%2B50万*13% (3)计算该公司本月应纳增值税额=销项税额—进项税额
2023-03-29
你好 只要是真实的就可以进项全额抵扣。
2021-03-22
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