可以对方开票的,对方不给你开票就是违法的,至于时间早点晚点就是你们协商就行了。
老师,我问您一下,如果说我给对方开的发票,下个月要冲红的话,我冲红的负数发票,是不是三联都需要放在我这?然后他退回来的两联也放在我这,但是如果说我冲红的发票,他已经认证了呢 他不退回来,这张发票我开出的三联发票负数是不是还要给他两联?
老师您好!我有一批材料,供货商已经发货给我了,然后货款已经打过去给他了,我要求他这个月开票出来给我,但是他说这个月开不了,要下个月才开给我,但是我这边实在急要票,可以要求他这个月开票出来吧?如果他这个月不开,要等到下个月才开,合法吗?
老师好,老师我公司有一个项目是别人挂靠的,上个月开出去发票给甲方的,这个项目金额已经全部开给甲方了,但是上个月账户被封了,拿不出钱去开成本票,也包括专票,这个月才开,挂靠人说他开专票给我,让我把税额部分退给他,但是我其他项目的万一也有自己的项目专票要开来抵扣,那我得了他的专票不就用不了了吗
老师:如果客户上个月发货1000个商品,我票上个月都已经给他开好了,那么他这月要退200个商品,那么我怎么给他开负数发票啊?
老师我们材料已经付款了,但是票对方要下个月开,那我们是不是可以暂估一个成本,然后他下个月开给我们票?
朴老师,你好,收到的预收账款和付出的预付账款当月做账凭证是不是只有记账凭证、收款凭证和付款凭证,等下月开票或收到票确认收入或确认入库,而凭证也就是记账凭证
梅子老师,记账凭证分为几证?由收款凭证,付款凭证,转账凭证生活中还有一个就是记账凭证。他那个凭证就是一个记账凭证。是记账凭证包含这三种还是四种?
王老师,做了一張凭证,里面多輸一行,删也删不掉
王老师,劳务派遣公司,人力资源服务公司,在所得税汇算清缴时,职工薪酬是按所有员工的还是只是单位管理人员的工资?
商品流通企业,客户发生了退货了,开票的时候可以直接开减掉退货后的数量吗
王老师,你好,进出口企业有实操课可以做题么,我找了好久没有找到,发一个链接给我可以么,
老师你好,我是个体户,我现在是做电商帮人家带货的就是卖出去的货呢,我就抽佣金,然后现在我们的经营所得税,这一点我们有什么方法就是可以合理合规的避税啊,我们是服务类的个体户在抖音上面就是帮人家直播带货带货之后呢,他们就会给到我们佣金佣金呢,就转到我们公帐,然后一年有个1,000,000左右,那这种我们怎么合理合规的去避税啊?
欧老师回答我的问题其他老师勿接
老师,这个题是购进新设备,这里成本800*(1-税率)-折旧*税率。是因为题目让算年金流出量是吧,所以成本流出-折旧就等于净流出,是这样理解吗,
老师,我想请教个问题:我们公司有两个员工的社保和工资准备在B公司挂靠购买,但是那个公司没有业务收入,需要从A公司转钱过去,那这个以什么名义转账过去比较好呢。B公司是A公司的股东。
现在就是我们这个月急需要票,我们强烈要求他这个月开出来,但是他们就不开,如果事情闹大了,闹到税局那里去,应该也是我们有理吧!
对,李肯定是在你们这边,但是很多时候买卖都别闹的太僵 还是好好协商比较好
对,是的,我也是这么认为
是,所以还是让相关人员协商是一下再说
好的,因为不是我这边负责的供货商,我跟我同事也是这样说的,我跟他说:你先催他开票吧,说不定催多了就开了呢, 然后他说我催了,但是对方态度很坚硬,他就是不开,要下个月才开。然后同事问我,说像这种情况,是不是应该开票给我们?我跟他说按理是应该开票给我们了,然后我怕我说错了,所以跟老师们确认一下,谢谢!
对没问题,你肯定得给你们开票,收了你们的钱就给你们开票,没问题的。
好的,谢谢老师!
不客气,帮忙给个五星好评。