你好; 你收到材料了 先做暂估 ;借原材料-暂估贷银行存款 ;收到发票做 ; 借原材料 ; 进项税贷 原材料-暂估
老师你好,我想请问一下,我有一张发票已经付款了,但是得下个月才开票,我可以先这个月暂估,然后在取得发票后,然后冲销暂估吗,就是想问下餐费的发票也可以暂估吗?
当月付了款,对方下月才开的票,但是我们买进来的已经给别人开出票去了,我们这个月成本就没有,如何入账,需要暂估吗,怎么暂估
老师 我们付了一笔款,但是发票对方要下个月才可以给我们开,我们这个月可以确认成本吗
你好 老师请问一下 我们2020年购买废料是100万,然后到2023年还没开票给我们,我们也就支付20万货款,但是这个废料实际我们拿去生产了,那我账上又一直暂估原材料100万,都不敢领料出去。那万一以后他们不开票给我们或者只开票50万,我是要怎么处理账务
老师我们材料已经付款了,但是票对方要下个月开,那我们是不是可以暂估一个成本,然后他下个月开给我们票?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
支付凭证截图是报销必须的原始凭证?
老师要是个人部分直接发工资扣除计其他应付款那其他应付款一直挂账
老师就是我把个人部分社保直接记在了应付职工薪酬工资里面那汇算清缴是不是调增
暂估原材料能不能结转成本?
你销售出去; 可以暂估结转销售成本的
我直接借:原材料还是主营业务成本吗?贷应付帐款?
怎么写分录呢老师
你好; 先走原材料; 在去销售结转到主营业务成本 ;
本月是有开票的,
你好; 有开票 那就正常红冲暂估; 调整销售成本即可
直接转成本吗?原材料呢
你好; 借主营业务成本贷原材料-暂估
先是姐原材料 贷应付账款 开票了,,然后借主营成本 贷原材料吗
你好; 对 ; 销售出去就这样走
但是我们是进的材料,
你好; 对的;先暂估原材料 ;销售后 在做销售成本的暂估结转