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老师,我上个月计提了工资,但是这个月少发了一个人的工资,这个人的社保已经缴纳了,我们这里当月社保当月缴的,\'这种情况怎么做账务处理

2021-08-20 14:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-20 14:53

你好 不发工资不做发工资的分录 ,交了社保就做交社保分录  借其他应付款社保  贷银行 

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快账用户8198 追问 2021-08-20 14:56

好的,那如果是一直计提这个人的工资,只缴纳社保给他不给他发放工资,这样怎么做会计分录呢?

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齐红老师 解答 2021-08-20 15:12

不发工资计提 的就挂着,交社保分录发你了 

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快账用户8198 追问 2021-08-20 15:13

好的,谢谢老师,感觉有你们这个平台真香!

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齐红老师 解答 2021-08-20 15:24

不客气,问题解决请结束 问题好评

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你好 不发工资不做发工资的分录 ,交了社保就做交社保分录  借其他应付款社保  贷银行 
2021-08-20
你在工资表里面那个扣除社保的费用,你备注一下扣的是几月的就行。
2022-08-15
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2020-08-24
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2020-08-24
你好,那这个交纳的时候,你就借其他应收款、贷银行存款,不管是个人还是企业负担的,都做这一个。然后抵扣的时候, 借应付职工薪酬,社保 其他应收款个人负担的社保 贷其他应收款社保局。
2024-05-09
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