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我现在情况是,购买的固定资产因为款已付票未到,一直挂的是应付借方,固定资产使用一年了一直没入账也没折旧,应付借方金额也很大,我现在要怎么处理

2021-08-19 14:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-19 14:41

借固定资产贷应付账款。

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齐红老师 解答 2021-08-19 14:41

从今年一月份开始折旧,但是你的折旧不允许抵扣所得税。

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快账用户5326 追问 2021-08-19 14:45

款早就付了,放在了应付账款借方,借固定资产贷应付账款对吗? 这个固定资产不只一个,有很多呢

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齐红老师 解答 2021-08-19 14:47

很多的话,你做很多个分录不就可以啦。

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快账用户5326 追问 2021-08-19 14:51

发票没到,这个税额,固定资产的金额自己算吗?等到票到了再怎么弄

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齐红老师 解答 2021-08-19 14:52

你好,对方确定以后给你开增值税专票吗?

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快账用户5326 追问 2021-08-19 14:54

是的呢 还有个问题是,等到票到了,我怎么做账务处理? 如果是这个月到的,我是不是都得在这个月做账务处理

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齐红老师 解答 2021-08-19 14:56

支付账款贷固定资产借固定资产进项贷,应付账款以前多,折旧的需要红冲。

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快账用户5326 追问 2021-08-19 15:03

我把这些没收到票的固定资产暂估入库,什么时候开始折旧啊

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齐红老师 解答 2021-08-19 15:06

收到这个固定资产的次月就可以开始折旧。

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