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从财务公司接手账,有一笔管理费用伙食费上年结转7480,再金蝶软件录入初始余额,提示年初余额应为 0,这种情况怎么操作

2021-08-18 22:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-18 22:17

同学,你好。损益类科目期初无余额。调整去年的利润

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快账用户8455 追问 2021-08-18 22:20

具体怎么调整?是调整未分配利润吗,

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齐红老师 解答 2021-08-18 22:23

同学,你好。是调整未分配利润,还需要调整去年的汇算清缴

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相关问题讨论
同学,你好。损益类科目期初无余额。调整去年的利润
2021-08-18
你好,同学。 你如果要更准确反应经济业务的来龙去脉,就需要将应收,差额纳进去的,您这图片里的反应是比较全面的。 这个没有固定标准格式,要根据你企业的需求来设置的。
2020-09-16
你好,问题一,不用。 问题二,可以。 问题三,个税0申报并不是工资为0,而是个税是0,工资要正常计提。
2021-05-22
未分配利润”项目年初余额应调减数额,这里只调整16您的年末数字才是17年度额年初数字,如果问的是17年的年末那么就要包含17年度的额折旧部分
2021-03-08
一、这种情况有办法核对,但会比较复杂和耗时。 二、需要让同事提供以下资料: 所有供应商的合同,明确双方的权利义务、结算方式等。 能找到的尽量完整的对账单,包括近几年的(即使不完整也比没有好)。 自购面料抵货款的相关记录,如面料采购记录、抵货款的审批记录等。 预付款和尾款支付的记录,包括银行流水、付款申请单等。 商品部管理供应商货款的相关记录,如预付款取消抵扣其他货款的记录、商品部内部的登记明细(尽量补充完善)。 零星购买的相关记录,如入库单、预付款支付凭证等。 三、核对步骤如下: 整理账套内应付账款明细,按供应商分别列出期初余额、本期发生额(包括采购、付款、抵账等)、期末余额。 对于月结的供应商: 与提供的对账单进行核对,先核对近期的对账单,确保金额、业务内容一致。 对于找不到对账单的年份,通过查找相关的采购订单、入库单、付款凭证等原始凭证,尝试还原业务情况,确定应付账款金额。 关注自购面料抵货款的情况,核实面料采购成本和抵账金额是否准确,调整应付账款余额。 对于预付 %2B 尾款结账的供应商: 整理预付款支付记录和尾款支付记录,与账套内的发生额进行核对。 核实预付款取消抵扣其他货款的情况,确保调整正确。 对于没有对账单的情况,与商品部沟通,了解业务情况,尽量通过采购订单、入库单、商品部的沟通记录等确定应付账款余额。 对于零星购买的供应商: 整理零星购买的入库单、预付款支付凭证和未付款的记录。 与账套内的发生额进行核对,确定应付账款余额。 在核对过程中,对于发现的差异要及时记录并分析原因,可能的原因包括原始凭证缺失、记账错误、业务理解不一致等。 根据差异原因,与相关部门和人员沟通,寻找解决方案,调整账套内的应付账款余额,使其尽可能接近实际余额
2024-11-07
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