你好 ; 你是调整过以前年度损益调整科目了吗 ; 或者调整过利润分配期初金额吗
老师好,我想问下资产负债表本月资产不等于负责加所有者权益,相差金额刚好就是成本类科目数
老师,月度资产负债表资产总额不等于负债加所有者权益,差额正好是本年利润借方余额
老师您好,资产负债表资产总计与负债和所有者权益总计有差额,差的数是本年利润的数,是怎么回事?
科目余额表借贷平了,为何结转资产负债表期末余额资产不等于负责加所有者权益
发现资产负债表资产总额不等于负债加所有者权益了,差172.08元。然后看了一下发生额的余额,也不等于,该从哪找呢?
老师你好,现在所得税汇算要清缴了,存货处置损失在所得税汇算清缴时要满足什么样条件时才可以税前扣除,需要什么单据来证明吗
老师你好,现在所得税汇算要清缴了,存货处置损失在所得税汇算清缴时要满足什么样条件时才可以税前扣除,需要什么单据来证明吗
去年第4季度财报需要更改,能只改财务报表不改第4季度所得税季报吗?改了季报就有所得税和滞纳金
老师你好,现在所得税汇算要清缴了,货处置损失在所得税汇算清缴时要满足什么样条件时才可以税前扣除
请问老师非盈利组织小规模支付了物业费,借:待摊费用-物业费 贷:银行存款 分摊时 借:管理费用-待摊费用摊销 贷:待摊费用-物业费,可以不用预付账款用待摊费用科目吗?
老师好!请教:给股东分红是按照工资薪金 7级累计税率交个人所得税吗
老师,甲乙公司两公司相互有业务往来,甲公司从公账上转了20万货款给乙公司,从私账付了乙公司1.8元税金,我是一个内账会计,请问这1.8万元税金怎么做账,会计分录怎么做呢
老师,被审计单位的招标过程资料纸质版的目前看了20多个项目了,没有发现违规操作问题,怎呢么才能发现大问题?
老师,甲乙公司两公司相互有业务往来,甲公司从公账上转了20万货款给乙公司,从私账付了乙公司1.8元税金,我是一个内账会计,请问这1.8万元税金怎么做账,会计分录怎么做呢
同一张蓝字发票上,可以开正数和负数吗
没有 没有
就是期间损益结转到本年利润借方的数
在资产负债表的未分配利润里没有减掉这个金额
你好 你是不是报表公式不对。 取数数据不对导致的 检查下公式