你好 那你实际 借贷方抵减后 。 你借方还有余额 1323-60 的 余额 。 你结转:借本年利润 1323-60 的贷管理费用 1323-60 的
上个季度的印花税本月做会计账务处理借管理费用-印花税贷银行存款,那做结转本年利润的时候要不要结转印花税?就是借本年利润,贷管理费用-印花税
老师好,我在编制手工帐的时候,销售费用借方是43578.35,贷方因为有冲销之前的凭证是5027.5。管理费用借方是1690.5,贷方是9290.81。现在还没有结转这两个费用,科目汇总表借方贷方合计数是正确的。那现在应该怎么结转这两个费用啊?本年利润借方填多少啊?
我是手工账,想问下老师结转管理费用,管理费用借方合计1323,贷方合计60元,那结转本年利润咋结转
3.某企业5月份月末结转前管理费用账户借方发生额为31950元,贷方发生额为2280元,则月末结转“本年利润”账户后,“管理费用”账户A.本期贷方发生额合计31950元B.月末贷方余额为29670元C.月末借方余额为29670元
老师您好,管理费用在贷方怎么结转本年利润?收工做账
购入20万废旧型钢,计入什么科目
公司购入废旧型钢,货未到已开票已付款,用于后期租赁的,会计分录怎么写
我公司是一般纳税人,开进来一张废旧型钢的发票,款已付,怎么写会计分录。后期用于租赁出去的
为什么电脑看不了前天的答疑课直播
(x-y)/1.13*0.13=x/1.03*0.03,求(x-y)/x,答案是多少,想求证下,谢谢
老师,我们只有销项没有进项,时间长税务会有什么风险
请问,我公司下设一家全资子公司,然后母公司参与一项国家级研发项目,我公司以设备作为配套资金,但设备是用子公司采购的,这种可以吗?
这部分进项税额能抵扣内销的销项税么?如果不能抵扣需要做进项税转出么
甲公司公司有电商支付快递费,首先快递公司打印出快递单统计表(从快递公司导出),甲公司经办人审核快递汇总表,明细打印前后几页,双方盖章,然后报销封面总经理鉴字,经办人签字,财务签字可以吗?想咨询可需要甲公司人员打印自己公司ERP系统签字盖章,相互对比?
你好!想请教一下,2月我们出纳开错发票,3月份才冲红,导致3月份要交增值税,而且到目前都没收入重新开发票冲回去,像这种情况怎么做账务处理[捂脸]
谢谢老师
没事的; 希望能帮到你