你好 意思是这个 资产 不是你所有权的; 你甲方来收回去; 那么你这个不做固定资产的。 这个钱 最终是谁来承担的
老师们,我在一家公司快2个月了,3个月实习期,我查看账务处理,公司的固定资产这块并没有充分利用金蝶云专业软件固定资产模块来入账,前期会计都是自制表格计提折旧,但是入财务软件并没有分明细,是一整疙瘩,经了解到相关部门列的一个固定资产台账共有600多台机器设备,但前期会计只入账了170多台,现在我想计划先实际盘点一下这些机器设备,公司是做工程技术检测服务行业的,这些机器设备部分在仓库,部分在不同项目来回使用,还有部分闲置(其实已经退化跟不上新的技术服务了,但说是为了代表公司有实力也没有处理,因为有相关部门会来定期检查),难度就是数量多,前期没有一个完善的管理体系来管理这部分资产,我也没有盘点过这么多的机器设备,请教老师们给我一个具体详细点的盘点计划步骤?
你好,老师,我是建筑安装公司,1、我以前内账没有用软件做账,只记录了流水,我现在买了软件回来,打算从第一笔业务开始做账,公司是去年4月成立的,一年的业务,但是每个月的每个项目进度我没有记录,这种我是不是没办法确认收入?2、我们每个项目是独立核算的,那每个项目收到的进项发票也只能抵扣对应的项目吗?我看了建安业的实操 ,发票这一块没看懂3、我们项目上的买的一些机器,金额几千到一万多不等,我是计入工程施工-合同成本-机械使用费吗?还是先进固定资产然后转入工程施工?也需要累计折旧,这个机器一个项目做完了,可以移到另外一个项目上继续使用,那移到另外一个工地的分录我知道怎么做,那机器的金额我是按折旧后的净值入另外一个项目成本吗?
老师:我是工程项目,项目部采购了一台机器,给我们钱但未给,是甲方让釆购的以后会收回,这样我是不用做固定资产吗,我收到这台机器发票3万该怎么写分录
请教各位老师,我公司在2021年10月销售一台机械设备,并于2021年11月给客户开具了本台设备的全额发票,因客户经营不佳,到目前还有一部分尾款没收到,客户 现在想把这台机器退回来,我们再付一部分钱.这个怎么操作?是他们作为固定资产清理,给我公司开一张发票,还是把我公司开给客户的发票退回来.已经过去两年了,还能退票处理吗?
老师,我们甲方是湖北路桥,他们有物资部给我们工地上提供柴油,我们叫来的机械挖机什么的加油都是他们加,然后这部分油款从我们的工程款里面扣除,机械加油的我们不包月所以油款我们也扣司机的,比喻挖机做了2万块钱,加了2000的油,然后我们付给他18000,但是他们给我我们提供机械费发票的时候还是2万,这个从头到位的分录怎么写
老师,你好,我们的电表上用的电包含了别人家的,发票只能开给我司,这个要怎么做账啊
老师,怎么样能快速理清楚账上的个人往来挂账情况,我公司现在有一人的往来款其他应收应付都挂账了,现在怎么看能最快看清楚
补交了24年的房产税和土地使用税,之前没有计提。怎么做分录25年
装饰装修公司,公户收到商户收单款和B2B提现款项,不需要开票,是不是这些金额,得报增值税
老师,个人所得税汇算清缴年收入怎么是不足12万就不用交税呢
老师好,修改去年凭证后,财务报表已经报了,我修改相关凭证后,需要到电子税务局更正财务报表还是我这边新的报表会自动上传到电子税务局?
老师,这种运费单据能抵税?
公司还差员工其他应付款1000块钱,员工离职老板直接微信给他,没经过公户转,会计怎么做账?
第二个月不交是负的690元
老师,单位代个人交的个税怎么做账,在利润表体现什么科目
甲方承担,我们采买
你好 那你 实际是垫付的; 到时这个钱 借银行存款贷其他应付款 ; 借其他应付款贷银行存款
我现在收到买机器发票怎么做,
你好 这个发票 应该不会开给你的。 应该开给甲方的 是吗
发票已经开给我了
只是甲方答应以后把钱给我们
你好 ; 那你这样就会做固定资产去了。 我还以为你是单独来 开票给甲方的
借:固定资产3万货银行3万,耍收甲方钱怎么写分录
你好 到时你做账 :借 银行存款贷其他应付款 这样挂 。 这个设备要给甲方不
设备要还给甲方的
你好 那你就到时做固定资产清理处理 。 现在先挂其他应付款
老师:我现在设备到项目了,钱已付,票已开给我了,只是甲方没打款给我,我是借:固定资产3万货银行3万,吗?甲方到时打钱我怎么做,
你好 是的。你先付款 你就这样挂 。 你收到款做 借 银行存款贷其他应付款 这样挂 。