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老师麻烦您帮我看一下问题出在哪里

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2021-08-17 18:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-17 18:28

你好 看一下报表公式怎么取的数

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快账用户4253 追问 2021-08-17 18:31

预付账款=〈1123〉.JY+〈2202〉.JY

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齐红老师 解答 2021-08-17 18:38

你好 麻烦截下应收账款、应付账款、预收账款、预付账款的科目余额以及报表中的期末余额

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快账用户4253 追问 2021-08-17 18:46

老师最多只能上传3张照片

老师最多只能上传3张照片
老师最多只能上传3张照片
老师最多只能上传3张照片
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快账用户4253 追问 2021-08-17 18:47

这三张也是

这三张也是
这三张也是
这三张也是
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快账用户4253 追问 2021-08-17 18:47

预收账款的明细

预收账款的明细
预收账款的明细
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齐红老师 解答 2021-08-18 08:18

你好 是这样的科目余额表哦。把报表截个全的应收账款、应付账款、预收账款、预付账款,看一下哦

你好
是这样的科目余额表哦。把报表截个全的应收账款、应付账款、预收账款、预付账款,看一下哦
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快账用户4253 追问 2021-08-18 16:50

老师,只有这两个科目有

老师,只有这两个科目有
老师,只有这两个科目有
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齐红老师 解答 2021-08-18 16:56

你好 预付账款的报表取数是预付账款的借方余额+应付账款的借方余额。 你报表的预付账款的期末数、应付账款的期末数和预付账款、应付账款的期末余额不一致。所以让你截下预收账款、应收账款的金额。你截的图不对

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快账用户4253 追问 2021-08-18 16:57

资产负债表上是这个

资产负债表上是这个
资产负债表上是这个
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你好 看一下报表公式怎么取的数
2021-08-17
您好,同学。“固定资产清理”科目应无余额才对。可以参考以下分录处理: 1.固定资产转入清理: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2.抵账发生的相关税费: 借:固定资产清理 贷:应交税费——应交增值税等 3.抵账: 借:应付账款 贷:固定资产清理 4.结转固定资产净损益: 借:营业外支出——处置非流动资产损失 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入——处置非流动资产收益
2021-06-24
你好; 你们这个是报年度汇算的时候 提示有错误吗   
2023-05-24
你好; 你这个是要调报表是为了贷款还是干嘛的 
2023-06-08
1银行存款未达账项不是会计差错
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