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老师,请问下我6月开票给客户,现在有一票冲抵掉之前开过的发票金额,现在8月份要冲红发票,客户需要把发票退回我司吗?!

2021-08-17 17:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-17 17:41

您好 请问是专票还是普通发票

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快账用户5229 追问 2021-08-17 17:42

普通发票

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齐红老师 解答 2021-08-17 17:44

那对方已经入账 可以不退回

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快账用户5229 追问 2021-08-17 17:45

没入账哦,他们也是没付款,也不会付款了

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齐红老师 解答 2021-08-17 17:46

没入账对方应该退回 不再开具蓝字发票了吧?

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快账用户5229 追问 2021-08-17 17:54

跟客户沟通中,暂时不会在开具蓝票

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齐红老师 解答 2021-08-17 18:43

那对方没有入账 应该收回

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您好 请问是专票还是普通发票
2021-08-17
你好,这个是专用发票吗?如果是的话,先开红字信息表,然后再开红字发票。
2022-12-13
学员您好,是的,对的
2022-12-13
你好,对的,这样处理是对的。
2022-07-21
您好,如果从开给总公司,那需要和总公司重新签订合同,分公司这笔业务就当取消了,
2020-08-11
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