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老师您好,我们每个月购入的材料,未付款的, 分录我是这样写的,借库存商品,贷应付账款--某供应商,待收到发票之后再冲这笔分录,按发票做账, 请问这样可以的吗?

2021-08-17 11:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-17 11:39

你好 对 这样处理是正确的 

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快账用户5468 追问 2021-08-17 11:45

老师,不用按暂估做吗,我看到书上写的是暂估,

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齐红老师 解答 2021-08-17 11:58

你好 ,借库存商品,贷应付账款--某供应商  这【 个暂估入库了  

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快账用户5468 追问 2021-08-17 12:10

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-08-17 12:19

 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

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你好 对 这样处理是正确的 
2021-08-17
你好 你暂估的和发票金额是一致的可以
2021-03-28
你好,发票放到四月份的。
2022-05-12
你好!第一种情况应该是通过预付账款科目核算。剩下的处理没有问题。不考虑进项税的话。
2020-09-16
你好,红字冲回暂估,同时按发票金额,借原材料,应交增值税,贷应付账款~供应商
2024-07-18
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