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老师:我的物业费6月7月每月支付了3000,都做:借:预付账款3000,货:银行3000,现在8月才开6000票来,我做:借:管理费用6000,货:预付帐款6000,正规做法6月打款时没票回来我该怎么做,

2021-08-16 16:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-16 16:59

你好,是不是属于6月份的费用,这个支付金额

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快账用户1577 追问 2021-08-16 17:02

是的6月3000元

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快账用户1577 追问 2021-08-16 17:03

正规做法6月打款时没票回来我该怎么做,

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齐红老师 解答 2021-08-16 17:03

借管理费用 贷银行存款

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快账用户1577 追问 2021-08-16 17:04

票回来又怎么做呢

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齐红老师 解答 2021-08-16 17:05

票回来,放到这个凭证的后面

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你好,是不是属于6月份的费用,这个支付金额
2021-08-16
你好,暂估和你发票是一样吗?
2021-04-16
借:其他应收款 贷:预付账款
2022-11-07
你好,做到当月之前的需要红冲借预付账款,借管理费用负数,然后再借管理费用贷预付账款。
2021-12-21
你好 付款时 借:应付帐款 贷:银行存款 每月摊 借:管理费用,制造费用,货应付账款 。 你到时收到发票 与你实际做账的金额一致 就直接附你们分摊费用的 第一个月凭证后面就行了。 票来了没有金额差异不在单独做账了
2021-03-18
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