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出口退税的流程是不是月底把进项发票认证,然后再开出销项发票,下个月初在申报了

2021-08-16 16:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-16 16:11

你好,可以进项和销项都在同一个月。

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快账用户4953 追问 2021-08-16 16:12

就是都是在每个月月底完成就好了,是吧

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齐红老师 解答 2021-08-16 16:14

是的,可以这么做的。下月一块儿申报就行。

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你好,可以进项和销项都在同一个月。
2021-08-16
内销的话不是零税率,就是按照你们内销的税率来做了
2019-07-30
是的,对于出口贸易,一般应开具零税率的销项发票,并申请进项的出口退税。这是出口退税的常规流程,旨在鼓励企业发展外向型经济,支持中国的出口业务。 具体来说,出口退税是为了退还出口货物在国内生产和流通环节实际缴纳的增值税和消费税,使本国产品以不含税成本进入国际市场,与国外产品在同等条件下进行竞争,从而增强竞争能力,扩大出口创汇。 因此,如果在1月份开了一张13%销项的增值税发票,但实际上是出口贸易,那么应该重新处理这个问题。具体来说,可以联系税务部门或相关机构,了解如何更正这个错误,并申请开具零税率的销项发票以及相应的出口退税。
2024-03-08
出口退税企业进项发票当月认证勾选,下个月开具销售发票和申报出口退税通常是可以的,但要注意按规定在货物报关出口之日次月起至次年 4 月 30 日前的各增值税纳税申报期内收齐有关凭证并申报
2024-11-04
你好 ;  电子税务局 -   一般退抵税管理 模块里面去申请退税才行的  
2021-08-19
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