你好不需要做进项转出的,你之前没有抵扣吧?
请问出口退税发票已认证,发现错误,并且开具红字发票,在出口退税申报系统中已做出口不退税发票处理,原认证出口发票又退回至增值税发票认证界面中?请问是否还需要进行勾选认证?还是一直让他遗留在可认证界面中?
出口退税的发票抵扣认证了,然后又开了红票,在增值税申报系统中要不要做进项转出
我想问下出口企业不申请退税进项要认证吗 认证进项是不是我们平时认证发票一样呢,还要在申报月份做进项转出免抵退税不得抵扣进项税额那里转出,出口免退税要认真进项吗
已认证出口退税的进项专票,供应商开来红字发要后在申报增值税时需要进项税额转出吗?做账时如何写分录
本来做出口退税发票结果做抵扣勾选了,已经申报撤销不了了,现在要做增值税扣税凭证进项税额转出情况核实函,怎么在税务系统操作转出,操作流程
免征房产税答案应该选择A?
老师我单位污水处理厂,处理后的再生水,我单位再次深度处理后销售给企业使用,我单位要给企业开具发票,发票开什么内容,我单位是ppp项目,合同中成本组成有一个水费,其他是药剂电费,人工费折旧费制造费用等
个人独资企业报生产经营所得汇算时 利润总额6259.51减所得税费用312.98 净净利润为5946.53 312.98为预交的生产经营个税 在汇算时 312.98需要调增吗 不允许扣除的项目里有个个人所得税税款 312.98是得填在在里调增吗
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
不是高新技术企业,但老板想申请高企。假如今年申请。那么24-23-22年这三年能用研发费用支出这个科目做凭证吗?还是凭证不用改。只做出研发辅助账来,不用管记账凭证就行?
第一次申请高企需要具备哪些条件?谢谢你了
今年公司想认定高新技术企业,那么2024-2023-2022年的账务,在相应年份申报企业所得税时按照不是高企来申报吗?只有认定为高企了,才能申报时享受高企优惠政策吗?
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税 为什么 技术转让又按销售无形资产缴纳增值税呢?
创维儿童学习机型号:SKY-RJ-813的激活码
汇算清缴时 500万以下设备器具一次性扣除怎么填
只是认证了,没有做下一步的操作,我们系统申请了红字信息表,对方开了负数发票,这个月报税的时候增值申报系统不需要做任何处理吗
你好,你认证了,你选择了抵扣勾选吗?