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老师 我问您一下 我们是商贸企业。展厅有样品 税要是要货就直接从厂家订 我给对方开出发票 厂家一般会推迟一个月或两个月给我开 提前传合同我就知道单价 是不是我就直接入库 下月票来了 直接接进项税贷应付就可以

2021-08-16 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-16 10:33

你好   那你就暂估入库入账即可。 不是直接做进项税的。 因为你发票还没有收到。 你挂其他应收款-进项税来处理  

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快账用户3192 追问 2021-08-16 10:37

我平时也是暂估贷应付款 就是差那个税的部分 我都是就直接在借进项税贷应付就齐了这样不行吗

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齐红老师 解答 2021-08-16 10:43

 你好          你发票都没有认证  也没有收到 不直接做进项税  

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快账用户3192 追问 2021-08-16 10:45

老师 第一次提问说的是次月收到发票

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快账用户3192 追问 2021-08-16 10:47

当月购进知道单价借库存商品 贷记应付款 次月发票来借进项税贷应付 这样可以吗

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齐红老师 解答 2021-08-16 10:52

 你好   次月收到发票 。 你现在要入账 应该是没有发票 。现在就得暂估入账的 ; 先暂估次月收到发票在红冲暂估按发票处理分录 。  这样可以的  

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快账用户3192 追问 2021-08-16 10:55

就是知道单价也是必须要冲红一遍在重新入账吗 提前一个月都是传来合同表明单价的

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齐红老师 解答 2021-08-16 11:06

你好   是的。  你需要先红冲的  

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你好   那你就暂估入库入账即可。 不是直接做进项税的。 因为你发票还没有收到。 你挂其他应收款-进项税来处理  
2021-08-16
同学你好 对的 这样就可以 有发票
2022-09-08
你好; 1.如果是一件代发的话; 你 做 :借 主营业务成本贷应付账款 ;  借  应收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税- 销项税; 按13%报税的 
2023-02-03
那你这个全额开发票的时候就确认收入了,那么没有收到的钱是放到应收账款处理。那如果说啊,你这个是先开票后发货的话,那么你在开票的时候就不做收入,发货完成之后再确认收入。
2021-01-25
您好,请问7月份的发票金额和5月结转的成本金额有差异吗?
2020-08-27
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