做账可以,但是不能税前扣除。
你好老师 请问对方开给我们的普票我们弄掉了,销售方给我们的,现在对方不给我们提供他们第一联复印加盖发票专用章作为税务抵扣依据如何处理啊老师?是普票 我找一张金额不相上下抵扣可以吗?
我想问一下关于报税这一块,入账的都是要有发票才可以吗? 如果购买了办公用品没有开具发票可以作为费用入账吗?只开了收款收据加盖对方的公章 那后期还需要所得税调增吗?
老师请问收到一张劳务派遣公司开过来的收据10000元是请临时工的工资,对方没有给我司开具发票,请问这个所得税前能据实扣除吗?
老师,请问网购数据线,对方企业只开了一张收据,加盖财务章的,这个可以用来做账,所得税税前能抵扣吗
公司有笔五万块的费用(实际业务),公对公转了帐,对方开不了发票,只开了张加盖公司章的收据,请问可以通过这张收据做费用平账吗?如税务查到再所得税调增。
不同法人公司之间转账是只能备注货款吗,就是一个公司没钱了需要从别的公司借过来再还回去这种,但是两个公司也有业务往来,或者公司之间的借款呢,这种是不是比较麻烦。
请问老师,我们是小规模的装饰公司,接了一个工程名称是:年产100套城市轨道交通设备项目中庭内综合管网及电梯五方对讲工程。这个具体开票怎么开呀?
老师,姐妹几个只有一个人用父母的扣除数,可以按3000扣减吗
XX公司规定:每月3.15号发上个月工资,4.10号缴纳3月份社保,但是个人承担的社保公司不垫付,在3.15号发工资的时候需要提前扣出来 3月份工资做账: 借:应付职工薪酬 (2月份计提应付工资) 贷:其他应付款--个人社保费 应交税费--个人所得税 银行存款 3月份计提社保做账: 借:销售费用--社保费 管理费用--社保费 贷:应付职工薪酬--社保费 4.10号缴纳社保做账 借:应付职工薪酬-社保费 其他应付款-个人社保费 贷:银行存款 以上这样做账,是否正确
举例我进货成本400,但是产品退空箱减去50,这个要怎么分录
2025年春节有几天带薪休假?
公司春节假期放到年初七,年初八复工,但是老板通知不上班,待定,也没说具体上班时间,工资还有得拿吗?
第四问超额股利为什么要减掉330 是因为总的股利不超过剩余股利的数吗
老师晚上好,请教个问题,就是我单位是一个建筑施工公司,挂靠一个有资质的公司签了一个合同额100万的合同,增值税税负率百分之二点五,管理费百分之三,适用税率为百分之九,印花税率为万分子三,企业所得税税负率为百分之二,请问需要向被挂靠企业缴纳多少税费?销项税额多少?根据税负率计算的增值税税额多少?附加税多少?应交的企业所得税多少?挂靠方缴纳的税费合计多少?综合税费率?需要的进项多少?该项目的所得额多少?需要的成本费用发票多少?进项税额占开票额的比例?成本票与开票额的比例?挂靠方拿回的工程款?提供的成本费用发票含税金额多少?差额为多少?谢谢老师
老师您好,福利费可以直接计入管理费用福利费吗,不从薪酬科目过度