同学,你好,查到还要罚款的。

请问公司支付了一笔400元的打样费用,对方只给我们开收据,没有发票,这种情况可以入帐吗? 如果后期合作的话,这笔打样费会退回给我们公司。请问这种情况应该怎么做账呢?
我想问一下关于报税这一块,入账的都是要有发票才可以吗? 如果购买了办公用品没有开具发票可以作为费用入账吗?只开了收款收据加盖对方的公章 那后期还需要所得税调增吗?
公司有笔五万块的费用(实际业务),公对公转了帐,对方开不了发票,只开了张加盖公司章的收据,请问可以通过这张收据做费用平账吗?如税务查到再所得税调增。
老师,员工购买然后再从公司报销的,员工通过个人购买了一千多块钱的防护服,对方没有开任何收据发票,然后卖给客户,客户通过公户付款到公司账户,公司给客户开来增值税普票,这样可以吗?就是没有进项发票有销项发票,这样会不会税务局查
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
但这确实是实事业务呀,难道不做就长期掉在往来上?有什么更好的办法吗?
是费用没错,但是没票就不能抵税呀,你可以做账,汇算清缴调增就可以了。
好的,谢谢
不客气,很高兴帮你解答,