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老师请问一下,员工垫付60元刷单费给其他帮忙刷单,后又跟工资一起发放给该员工,请问这个分录怎么做啊?

2021-08-13 14:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-13 14:44

同学你好, 借,销售费用 贷,其他应付款 发工资 借,应付职工薪酬一工资 借,其他应付款 贷,银行存款;

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快账用户3592 追问 2021-08-13 14:45

但是这60元不是佣金,只是一个订单的金额,走一下过程而已

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齐红老师 解答 2021-08-13 15:10

员工垫付60元刷单费给其他帮忙刷单——这个不是刷单费费么?

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快账用户3592 追问 2021-08-13 15:11

不是给他们的佣金,只是把本金给他们拿去刷单,后又把本金退回,只是员工先垫付

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齐红老师 解答 2021-08-13 15:14

同学你好, 只是把本金给他们拿去刷单,后又把本金退回,只是员工先垫付 借,其他应收款一本金 贷,其他应付款一员工;

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同学你好, 借,销售费用 贷,其他应付款 发工资 借,应付职工薪酬一工资 借,其他应付款 贷,银行存款;
2021-08-13
不存在计提,直接拿现金发放处理。 借:其他应付款——XX个人 200 贷:银行存款(或库存现金)200
2021-08-12
员工借款的话,这个分录就直接做,借其他应收款-某某员工,贷银行存款;付款给别人下单的话,最后这个收入还是会回到你们的公账吧,那不就直接用借银行存款,贷,其他应收款-某某员工;其中的差额应该就是你们给平台的手续费的话,你就直接做到财务费用-手续费
2024-12-20
你好,做到工资里面就可以的。
2021-08-18
你好,他有支付的证明吗?刷单的时候,他有支付,用这个来。
2021-08-07
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