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诺诺发票系统,委托代办退税的发票,第二个月要红冲,购买方填写的红字信息表,销售方要怎样查询导出进行红冲,需要具体步骤,谢谢

2021-08-12 11:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-12 11:22

你好 这个是 专票的话 。 销售方查询不了的 。 要购买方给你审核后的红字信息表 你根据红字编码来 开

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快账用户4959 追问 2021-08-12 11:23

已经有红字编码了

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快账用户4959 追问 2021-08-12 11:25

但是对方开具的红字信息表,上面写的,购买方打勾,未抵扣打勾,这样子是不是不可以呀?

但是对方开具的红字信息表,上面写的,购买方打勾,未抵扣打勾,这样子是不是不可以呀?
但是对方开具的红字信息表,上面写的,购买方打勾,未抵扣打勾,这样子是不是不可以呀?
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齐红老师 解答 2021-08-12 11:33

是的。 应该是对方 选已勾选才对的 

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快账用户4959 追问 2021-08-12 11:34

对方是不是应该选择已抵扣?销售方这边才能查询到

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齐红老师 解答 2021-08-12 11:43

你好 是的。  是的    找对方重新开  

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快账用户4959 追问 2021-08-12 11:43

好的咯,谢谢

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齐红老师 解答 2021-08-12 11:51

 没事的; 希望能帮到你   

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你好 这个是 专票的话 。 销售方查询不了的 。 要购买方给你审核后的红字信息表 你根据红字编码来 开
2021-08-12
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2021-10-28
对的,是的,它两个是一样的。
2023-11-24
蓝字发票号码和发票代码不应该是零
2020-10-22
你好,你们单位不是认证吗?认证的发票号码代码你不知道吗?
2021-09-17
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