纳税调整项目明细表扣除类调增
老师好,公司在2018年的时候收到15万普票,对方开了没交税,然后税务局调查,让我们补税,原来做的凭证是 借:管理费用 贷:其他应收款-业务员,现在税务局要求调整所得税年度申报表,是填A105000中27行是与收入无关的支出的账载金额,还是填30行的其他,账载金额
老师你好,税务注销的时候专管员要求改企业所得税年报,说我们公司他查的没有这么多成本,让回去自查一下,20年除了暂估27万的发票,其他都是按照正常成本票入的,21年的也是正常的发票入账,他说该调增的调增,帮我看下我该怎么改,谢谢
老师问一下,我企业所得税汇算清缴里面要调增68万的金额,我之前直接调增在其他里,但是税务老师说不能填在其他里,要入到明细里,请问老师可以入到哪些明星里?因为我去年利润率没有做到。汇算清缴中想补上去
老师您好,需要麻烦您帮我算一下需要补交多少企业所得税税额。 情况如下:专管员说我们2022年研发人员工资加计扣比例太高,我调出不符合的研发人员工资金额是156万元。我们公司研发费用享受的是100%加计扣除。2022年申报企业所得税的时候,可结转以后年度弥补的亏损额显示为128万元。 那我调出的156万元需要补交多少的税款。能麻烦老师帮忙算一下吗? 附件为2022年的企业所得税年度申报表。
老师好,麻烦问一下我们公司去年企业所得税年报的管理费用我会计报高了,专管员打电话让调低,可是在A105000表中没看到他调增的金额。我想问一下老师,他是怎么调的?在哪儿调的?
重庆某公司答应借给我公司一亿(有借款合同),并且免归还(有免归还协议),实质是赠与我公司一亿。现在一亿未到账,即我公司对重庆某公司拥有一亿债权。 现我公司用着一亿债权实缴注册资本,要缴企业所得税吗?
酒店服务型行业,注册资本200万,资产实质3500万,借款3600万用于经营,欠货款200万,实质经营亏损,无法达到1年内还款,利息也未进行计提,面临高个税税务风险,该怎么处理呢?
老师,请问附图的分录对吗?
公司投资支出款手工记账怎么记
你好老师应付账款已经付完款了,发票已经5年了没有开,企业已经不存在了,账务如何处理?
你好老师应付账款已经付完款了,发票已经5年了没有开,企业已经不存在了,账务如何处理?
2024年度汇算清缴里调出的业务招待费8000多元,那么利润多了8000多元,请问老师:2024年度利润表中如何调整?
纯利润的情下200万交多少税,个体工商户
老婆是法人存在负面清单,更放老公做法人可以吗?
老师请问怎么区分劳务和服务
二三年四季度申报的亏损是70多万。但是23年年报亏损是30多万。刚好就是他调低的管理费。但是我不知道他是在哪调的!麻烦老师帮我分析。
二三年报表上看到他调整的就是一个滞纳金和招待费。
亏损?调增的弥补亏损的就可以
麻烦老师能说一下具体的增过程吗?
就是纳税项目明细表扣除类调增
可是我给你拍的照片调增的金额是5000多么
是的 是滞纳金和利息的
但是,老师我想知道他的30多万管理费是怎么调低的,在105000表中为啥没有看到
这个是调增了 不是调低了
关键,我想知道在那调的
纳税调整项目明细表扣除类的调增
老师主要是看不到数据,调的那表我给你都拍照了?麻烦你再能看一下吗?
就是我说的这个地方调整 没有其他地方
三十行调增就可以了